開平市國土資源局2015年部門決算
目 錄
第一部分 開平市國土資源局概況
一、部門主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 開平市國土資源局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 開平市國土資源局2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分開平市國土資源局概況
一、部門主要職能
開平市國土資源局是主管全市土地管理、礦產(chǎn)資源管理和測繪事業(yè)管理工作的職能部門,受江門市國土資源局和開平市政府領(lǐng)導(dǎo),主要擔(dān)負(fù)國家及地方土地規(guī)劃與利用、土地資源調(diào)查與登記、耕地保護(hù)、礦產(chǎn)資源保護(hù)與利用、地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與地質(zhì)災(zāi)害防治、基礎(chǔ)測繪和測繪市場管理以及國土資源執(zhí)法監(jiān)察等職能任務(wù)。
二、部門決算單位構(gòu)成
按照部門決算編報要求,納入本部門2015年部門決算編報范圍的單位共3個,包括:行政單位1個:開平市國土資源局本級;事業(yè)單位2個:開平市土地登記中心、開平市國土資源信息中心。
第二部分開平市國土資源局2015年部門決算表
第三部分 開平市國土資源局2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
開平市國土資源局2015年度總收入9228.27萬元,其中本年收入9228.27萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入9228.27萬元,比2014年決算數(shù)增加142.49萬元,增長1.56%。主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款安排的支出較上年增加1900.24萬元,政府性基金預(yù)算安排的城鄉(xiāng)社區(qū)支出較上年減少1757.74萬元。
(二)年度支出總體情況
開平市國土資源局2015年度總支出9228.27萬元,其中本年支出9228.27萬元。具體情況如下:
1.社會保障和就業(yè)支出221.69萬元,主要用于離退休人員離退休費(fèi)。比2014年決算數(shù)增加40.88萬元,增加22.60%。主要原因是退休人員增員和繳費(fèi)基數(shù)增加造成。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出51.13萬元,主要用于醫(yī)療保險繳費(fèi)及計劃生育獎勵支出。比2014年決算數(shù)增加9.80萬元,增長23.71%,主要原因是人員增加及繳費(fèi)額增加。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出6308.30萬元,主要用于征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地出讓印花稅支出、基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償省級補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出和土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)支出等等。比2014年決算數(shù)減少1757.74萬元,負(fù)增長21.79%,主要原因是征地拆遷補(bǔ)償費(fèi)和土地開發(fā)等大幅減少。
4.農(nóng)林水支出1673.59萬元,主要是基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償省級補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出。
5.國土海洋氣象等支出896.07萬元,主要用于本局人員支出、公用辦公支出、國土資源規(guī)劃支出、國土資源調(diào)查支出、礦產(chǎn)資源管理支出及國土資源信息化建設(shè)支出等。比2014年決算數(shù)增加170.74萬元,增長23.54%,主要原因:一是2015年進(jìn)行了機(jī)關(guān)事業(yè)工資績效調(diào)整,增加支出147.55萬元,二是國土資源信息化及商品與服務(wù)支出增加23.19萬元等。
6.住房保障支出77.50萬元,主要用于住房公積金及住房補(bǔ)貼支出。比2014年決算數(shù)增加6.23萬元,增長8.74%,主要原因是人員增加及繳費(fèi)額增加。
二、2015年收入決算情況說明
開平市國土資源局2015年度收入合計9228.27萬元。
(一)財政撥款收入9228.27萬元,占本年收入合計的100.00%。其中:
社會保障和就業(yè)支出221.69萬元,占財政撥款收入的2.41%。主要為歸口管理的行政單位離退休支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出51.13萬元,占財政撥款收入的0.55%。包括行政單位醫(yī)療41.14萬元,事業(yè)單位醫(yī)療9.99萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出6308.30萬元,占財政撥款收入的68.36%。包括征地和拆遷補(bǔ)償支出18.09萬元,其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出326.80萬元,土地開發(fā)支出2.74萬元,農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出2610.00萬元,基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)支出3350.67萬元。
農(nóng)林水支出1673.59萬元,占財政撥款收入的18.13%。主要用于基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償省級補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出。
國土海洋氣象等支出896.07萬元,占財政撥款收入的9.71%。
包括行政運(yùn)行733.13萬元,事業(yè)運(yùn)行162.94萬元。
住房保障支出77.50萬元,占財政撥款收入的0.84%。主要用于住房公積金支出。
三、2015年度支出決算情況說明
開平市國土資源局2015年度支出合計9228.27萬元,具體如下:
(一)基本支出1246.39萬元,占本年支出合計的13.50%。其中:社會保障和就業(yè)支出221.69萬元,主要用于離退休人員離退休費(fèi),醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出51.13萬元,主要用于醫(yī)療保險繳費(fèi)及計劃生育獎勵支出,國土海洋氣象等支出896.07萬元,主要用于本局人員支出、公用辦公支出,住房保障支出77.50萬元,主要用于住房公積金及住房補(bǔ)貼支出。
(二)項(xiàng)目支出7981.89萬元,占本年支出合計的86.50%。其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出6308.30萬元,主要用于征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地出讓印花稅支出、基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償省級補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出和土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)支出等。農(nóng)林水支出1673.59萬元,主要用于基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償省級補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出。
四、2015年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2015年度財政撥款收入說明
開平市國土資源局2015年度財政撥款收入合計9228.27萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款2919.98萬元,比2014年決算數(shù)增加1900.24,增長186.35%,主要原因是2015年進(jìn)行了基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償省級補(bǔ)助資金項(xiàng)目,增加項(xiàng)目支出1673.59萬元。政府性基金預(yù)算財政撥款6308.30萬元,比2014年決算數(shù)減少1757.74萬元,主要原因是征地和拆遷補(bǔ)償支出和土地開發(fā)支出等減少。
(二)2015年度財政撥款支出說明
開平市國土資源局2015年財政撥款支出合計9228.27萬元,其中一般公共預(yù)算財政撥款支出2919.98萬元,比2014年決算數(shù)增加1900.24萬元,主要原因一是2015年進(jìn)行了基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償省級補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出,增加項(xiàng)目支出1673.59萬元,二是單位人員經(jīng)費(fèi)支出及公積金增加支出、國土資源規(guī)劃支出、國土資源調(diào)查支出、礦產(chǎn)資源管理支出及國土資源信息化建設(shè)支出等,增加的支出226.65萬元。政府性基金財政撥款支出6308.30萬元,比2014年決算數(shù)減少1757.74萬元,主要原因是征地和拆遷補(bǔ)償支出和土地開發(fā)支出等減少1757.74萬元。
分功能科目看,社會保障和就業(yè)支出221.69萬元,主要用于離退休人員離退休費(fèi);醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出51.13萬元,主要用于醫(yī)療保險繳費(fèi)支出;城鄉(xiāng)社區(qū)支出6308.30萬元,主要用于征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地出讓印花稅支出、基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償省級補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出和土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)支出等;農(nóng)林水支出1673.59萬元,主要用于基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償省級補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出;國土海洋氣象等支出896.07萬元,主要用于本局人員支出、公用辦公支出,國土資源規(guī)劃支出、國土資源調(diào)查支出、礦產(chǎn)資源管理支出及國土資源信息化建設(shè)支出等;住房保障支出77.50萬元,主要用于住房公積金及住房補(bǔ)貼支出。
五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
開平市國土資源局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計2919.98萬元,占本年支出合計的31.64%。與2014年相比,增加1900.24萬元,增長186.34%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況
開平市國土資源局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出221.69萬元,占7.59%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出51.13萬元,占1.75%;農(nóng)林水支出1673.59萬元,占57.32%;國土海洋氣象等支出896.07萬元,占30.69%;住房保障支出77.50萬元,占2.65%。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況
開平市國土資源局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2919.98萬元。具體情況如下:
1.社會保障和就業(yè)支出221.69萬元,比2014年決算數(shù)增加40.87萬元,增長22.60%,主要原因是退休人員增員及增發(fā)造成。完成年初預(yù)算的115.39%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因退休人員退休費(fèi)和醫(yī)療保障等增加支出。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出51.13萬元,比2014年決算數(shù)增加9.80萬元,增長23.71%,主要原因是人員增加及繳費(fèi)額增加。完成年初預(yù)算的97.77%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
3.農(nóng)林水支出1673.59萬元,主要用于基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償省級補(bǔ)助資金項(xiàng)目,比2014年決算數(shù)增加1673.59萬元,增長100.00%。
4.國土海洋氣象等支出896.07萬元,主要用于本局人員支出、公用辦公支出、國土資源規(guī)劃支出、國土資源調(diào)查支出、礦產(chǎn)資源管理支出及國土資源信息化建設(shè)支出等。比2014年決算數(shù)增加170.74萬元,增長23.54%,主要原因:一是2015年進(jìn)行了機(jī)關(guān)事業(yè)工資績效調(diào)整,使在職人員工資福利、津貼補(bǔ)貼和績效工資等支出增加147.55萬元,二是國土資源信息化及商品與服務(wù)支出增加23.19萬元等。完成年初預(yù)算的111.59%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分支出為上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)。
5.住房保障支出77.50萬元,主要用于住房公積金支出,比2014年決算數(shù)增加6.23萬元,增長8.74%。完成年初預(yù)算的93.55%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分在職人員辦理了退休。
六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
開平市國土資源局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1246.39萬元。其中:
(一)工資福利支出864.92萬元,占基本支出的69.39%。主要包括基本工資163.21萬元,津貼補(bǔ)貼355.16萬元,獎金125.71萬元,社會保障繳費(fèi)115.43萬元,績效工資44.56萬元,其他工資福利支出60.85萬元。
(二)商品和服務(wù)支出141.43萬元,占基本支出的11.35%。主要包括辦公費(fèi)52.64萬元,印刷費(fèi)9.73萬元,水費(fèi)3.17萬元,電費(fèi)16.15萬元,郵電費(fèi)10.79萬元,差旅費(fèi)1.24萬元,維修(護(hù))費(fèi)1.03萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.67萬元,公務(wù)接待費(fèi)17.79萬元,工會經(jīng)費(fèi)2.73萬元,福利費(fèi)0.15萬元,公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.35萬元。
(三)對個人和家庭的補(bǔ)助240.03萬元,占基本支出的19.26%。主要包括退休費(fèi)157.39萬元,退職(役)費(fèi)5.15萬元,住房公積金77.50萬元。
七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
開平市國土資源局(含下屬單位)2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為43.14萬元,完成預(yù)算60.50萬元的71.31%。其中因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的100.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)25.35萬元,完成預(yù)算26.50萬元的95.66%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為17.79萬元,完成預(yù)算34.00萬元的52.32%。2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約的規(guī)定,減少公務(wù)接待次數(shù),盡量在單位食堂安排公務(wù)接待,其他基本沒有較大差異。
與2014年相比,2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比2014年減少14.05萬元,下降24.56%。其中因公出國(境)費(fèi)支出0.00萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少2.24萬元,下降8.11%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少11.81萬元,下降39.89%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少的主要原因是10月起實(shí)行公務(wù)用車改革,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出相應(yīng)減少;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少的主要原因是貫徹執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約的規(guī)定,減少公務(wù)接待次數(shù),盡量在單位食堂安排公務(wù)接待,公務(wù)接待支出比上年減少。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)0.00萬元,占0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25.35萬元,占58.76%;公務(wù)接待費(fèi)支出17.79萬元,占41.24%。具體情況如下:
1. 因公出國(境)費(fèi)0.00萬元。2015年因本單位沒有出境任務(wù),所以因公出國(境)費(fèi)的回車船費(fèi)和食宿費(fèi)等支出無預(yù)算及無發(fā)生。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25.35萬元,全部為運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,未發(fā)生公務(wù)車購置支出。2015年局機(jī)關(guān)及下屬2個單位公務(wù)用車保有量為6輛,平均每輛4.225 萬元。主要用于國土資源執(zhí)法監(jiān)察巡查、地質(zhì)災(zāi)害防治應(yīng)急指揮、礦產(chǎn)資源監(jiān)管、耕地保護(hù)、日常業(yè)務(wù)工作用車等。
3. 公務(wù)接待費(fèi)支出17.79萬元。主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年局機(jī)關(guān)及下屬2個事業(yè)單位共發(fā)生國內(nèi)接待126批次,接待人數(shù)共1195人次。主要包括省廳執(zhí)法監(jiān)察檢查驗(yàn)收、高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)工作檢查驗(yàn)收、開平市數(shù)字縣(區(qū))地理空間框架建設(shè)項(xiàng)目及廣東“一村一鎮(zhèn)一地圖”建設(shè)工作項(xiàng)目督查、不動產(chǎn)登記工作機(jī)構(gòu)成立及業(yè)務(wù)開展情況各項(xiàng)檢查和業(yè)務(wù)交流活動等。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出141.43萬元,比2014年增加23.21萬元,增長19.63%。主要原因是在2015年,本部門加大了對扶貧村委會的支持力度和公務(wù)車改因素增加一次性支出成本。
(二)政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額1253.57萬元,其中:政府采購貨物支出4.50萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出1249.07萬元。授予中小微企業(yè)合同金額223.57萬元,占政府采購支出總額的17.83%,其中:授予小微企業(yè)合同金額4.50萬元,占政府采購支出總額的0.40%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,本部門共有車輛6輛,其中一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急指揮車1輛,用于土地執(zhí)法巡查、地質(zhì)災(zāi)害危險點(diǎn)巡查、應(yīng)急搶險、日常業(yè)務(wù)工作等。無單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況
2015年本部門共組織對2個項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評價、涉及項(xiàng)目金額5152.76萬元??冃гu價結(jié)果顯示,基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償省級補(bǔ)助資金項(xiàng)目比較理想。其中,基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償省級補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出按上級的要求及時對各鎮(zhèn)進(jìn)行下?lián)?,保障基本農(nóng)田保護(hù)主體資金使用。地質(zhì)災(zāi)害防治建設(shè)項(xiàng)目,今年以來因強(qiáng)降雨引發(fā)的地質(zhì)災(zāi)害較多,通過該資金使用,發(fā)揮了應(yīng)有的作用,使我市有效避免了因地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生的人財物損失。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十三、社會保障和就業(yè)支出:指社會保障和就業(yè)方面的支出,涉及本部門的主要包括離休費(fèi)和退休費(fèi)、撫恤費(fèi)等。
十四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:指醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理方面的支出,涉及本部門的主要包括醫(yī)療保險繳費(fèi)和計劃生育獎勵支出。
十五、國土海洋氣象等支出:指國土資源、海洋、氣象、測繪、地震等公益服務(wù)方面的支出。涉及本部門的主要是國土資源事務(wù)支出,包括行政運(yùn)行、國土資源調(diào)查、土地資源利用與保護(hù)、土地整治、地質(zhì)災(zāi)害防治、礦產(chǎn)資源利用與保護(hù)等方面的支出。
十六、住房保障支出:指用于住房方面的支出,涉及本部門的主要有住房公積金和購房補(bǔ)貼支出。
十七、城鄉(xiāng)社區(qū)支出:指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面的支出。涉及本部門的主要有國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出,包括征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地出讓業(yè)務(wù)支出等。