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開平市2014年財政預算執(zhí)行情況和2015年財政預算草案的報告
撰寫時間:2018-01-04
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開平市2014年財政預算執(zhí)行情況和

2015年財政預算草案的報告

 

——2015年2月10日在開平市

第十五屆人民代表大會第五次會議上

開平市財政局局長  肖章興

 各位代表:

我受市人民政府委托,向大會報告開平市2014年財政預算執(zhí)行情況和2015年財政預算草案,請予審議。

一、2014年財政預算執(zhí)行情況

2014年,在市委的正確領導和市人大及其常委會的監(jiān)督支持下,我市財政工作深入貫徹落實科學發(fā)展觀和十八大精神,緊緊圍繞“轉作風、敢擔當、求實效”的工作主線,堅持穩(wěn)中求進的總基調,積極應對當前經(jīng)濟發(fā)展形勢,不斷創(chuàng)新財政工作機制,完善財政政策措施,在推動經(jīng)濟發(fā)展、穩(wěn)定財政增長、增進百姓福祉以及深化財政管理改革方面取得了新的成效,促進了我市經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展。

(一)公共財政預算執(zhí)行情況

全市地方公共財政預算收入實現(xiàn)193,528萬元,完成經(jīng)市第十五屆人大常委會第二十三次會議審議通過調整預算(下同)的100.67%,比上年增加5,059萬元,增長2.68%。其中,稅收收入實現(xiàn)140,388萬元,完成103.12%,減少0.48%;非稅收入(含跨市縣總機構預繳所得稅,下同)實現(xiàn)53,140萬元,完成94.72%,增長12.09%。全市公共財政預算支出實現(xiàn)282,335萬元,完成108.11%,比上年增加15,978萬元,增長6%。2014年全市地方公共財政預算收入加上上級補助、稅收返還、調入資金和上年結余等,減去公共財政預算支出及各項上解支出后,實現(xiàn)收支平衡,略有結余。

市本級公共財政預算收入實現(xiàn)75,909萬元,完成93.33%,比上年減收292萬元,減少0.38%。其中,稅收收入實現(xiàn)22,769萬元,完成90.23%,減少20.92%;非稅收入實現(xiàn)53,140萬元,完成94.72%,增長12.09%。市本級公共財政預算支出實現(xiàn)236,773萬元,完成107.61%,比上年增加10,447萬元,增長4.62%。2014年市本級公共財政預算收入加上上級補助、稅收返還、調入資金和上年結余等,減去市本級公共財政預算支出及各項上解支出后,實現(xiàn)收支平衡,略有結余。

(二)全市政府性基金預算執(zhí)行情況

全市政府性基金預算收入實現(xiàn)48,295萬元,完成年度預算的67.34%,比上年減收51,757萬元,減少51.73%。全市政府性基金收入加上上年結余36,266萬元,總財力為84,561萬元。全市政府性基金預算支出實現(xiàn)53,071萬元,完成年度預算的39.49%,比上年減支24,411萬元,減少31.51%。總財力與支出相抵,結余31,490萬元。

(三)全市國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況

全市國有資本經(jīng)營預算收入實現(xiàn)11,882萬元,完成年度預算的150.08%,比上年增加2,120萬元,增長17.84%。全市國有資本經(jīng)營預算支出實現(xiàn)11,882萬元,比上年增加2,120萬元,增長17.84%,全部統(tǒng)籌安排在公共財政預算的教育支出及社會保障和就業(yè)支出科目反映。

(四)全市社會保險基金預算執(zhí)行情況

全市社會保險基金預算收入實現(xiàn)125,493萬元,完成年度預算的105.58%,比上年增加324萬元,增長0.26%。全市社會保險基金預算收入加上上年結余194,343萬元,收入總計319,836萬元。全市社會保險基金預算支出123,938萬元, 完成年度預算的122.31%,比上年增加31,581萬元,增長34.19%;上解上級支出5,738萬元。收支相抵,年終滾存結余190,160萬元。

以上快報數(shù)在決算編制中可能還會有所調整,決算完成后再報市人大常委會審批。

(五)2014年財政主要工作和成效

1、嚴征細管,財政收支平穩(wěn)運行。面對經(jīng)濟下行壓力增大的困難挑戰(zhàn),全市地方公共財政預算收入在消化上年同期高基數(shù)等因素影響后,實現(xiàn)了2.68%的增長。2014年,我們積極爭取上級轉移支付政策和項目資金的支持,共獲得上級各項財政補助資金120,317萬元,進一步保障了我市各項事業(yè)發(fā)展的資金需求。在穩(wěn)增長的同時,嚴控一般性開支。認真貫徹落實中央?yún)栃泄?jié)約、反對浪費的有關規(guī)定, 出臺穩(wěn)控措施,市直事業(yè)單位公用經(jīng)費和“三公”經(jīng)費[1]壓減目標的措施得以落實。修訂完善制度,規(guī)范會議經(jīng)費、差旅費和出國培訓費等使用管理。

2、優(yōu)化支出,民生民利有新改善。圍繞“學有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居”的要求,以及市委、市政府關于推進各項民生工程建設的部署,我們進一步優(yōu)化財政支出結構,著力保障資金需求,積極開展基本公共服務均等化[2]綜合改革試點工作。2014年,全市民生支出達到200,780萬元,增長10.02%。

(1)關注民生福祉,不斷完善社會保障體系。一是支持落實各項社會保障政策。其中:安排8,091萬元落實城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險政策,并將城鄉(xiāng)居民基礎養(yǎng)老金財政補助標準從每月人均65元提高到80元;投入16,322萬元,支持城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助標準從每年人均280元提高到320元;發(fā)放補助資金3,499萬元保障10,216名城鄉(xiāng)低保群眾和2,091名五保戶的基本生活;財政補貼資金994萬元,分別為全市17,985名80歲以上老人按月發(fā)放高齡津貼、為全市123名孤兒發(fā)放城鄉(xiāng)孤兒基本生活保障金;安排587萬元為全市6,032名殘疾人發(fā)放生活津貼和護理費;支付補助資金410萬元,落實3,468名城鄉(xiāng)特困居民醫(yī)療救助,完善社會救助體系。二是支持落實就業(yè)保障政策。投入再就業(yè)補助資金和農(nóng)村富余勞動力轉移資金共571萬元,支持農(nóng)村轉移勞動力、城鎮(zhèn)困難人員、退役軍人和高校畢業(yè)生的就業(yè)和再就業(yè)工作。

(2)關注“三農(nóng)”發(fā)展,認真落實強農(nóng)惠農(nóng)政策。其中:安排7,779萬元,加強農(nóng)田水利工程和高標準基本農(nóng)田等農(nóng)業(yè)基礎設施建設,切實改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件;投入1,178萬元支持農(nóng)村基礎設施建設、農(nóng)村改水工程和幸福新農(nóng)村等項目,推進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展;發(fā)放糧食直補、良種補貼、農(nóng)資綜合補貼等補助資金11,241萬元,落實惠農(nóng)措施;投入“一事一議”財政獎補資金1,538萬元,支持村級公益事業(yè)建設項目。

(3)關注社會事業(yè),保障科教文衛(wèi)協(xié)調發(fā)展。一是堅持教育優(yōu)先發(fā)展。投入11,447萬元落實全市義務教育階段學生“兩免一補”政策[3];落實資金3,710萬元,支持校舍安全修繕、學校辦公設備購置等,改善學校環(huán)境和教學條件;補助資金314萬元,解決農(nóng)村小學生“上學難”問題;安排3,292萬元落實農(nóng)村邊遠地區(qū)義務教育學校教師崗位津貼。二是豐富群眾文化生活。安排資金1,914萬元,支持文化下鄉(xiāng)、送戲下鄉(xiāng)、“五館”免費開放[4]、市青少年宮、鎮(zhèn)(街)綜合文化站和鎮(zhèn)級全民健身文化廣場等項目建設。三是保障基本公共衛(wèi)生服務。投入110萬元支持實施國家基本藥物制度;安排2,858萬元,實現(xiàn)基本公共衛(wèi)生服務項目財政補助標準逐步提高,完善突發(fā)公共衛(wèi)生事件、重大疾病保障和救助機制,逐步建立比較完善的城鄉(xiāng)統(tǒng)籌醫(yī)療衛(wèi)生體系。

(4)關注社會穩(wěn)定,大力推進社會管理創(chuàng)新。一是重點推進“大民政” [5]工作,落實3,503萬元支持25項“大民政”工作開展,包括加快多所老年人日間照料中心和農(nóng)村幸福院建設,推動“養(yǎng)老?助殘”公益創(chuàng)投項目,通過政府購買服務支持社會組織參與社會管理工作,構建多元化養(yǎng)老體系。二是安排2,925萬元投入政府向社會組織購買服務,主要包括教育、服務三農(nóng)等59個項目;落實各項計劃生育獎勵扶助政策資金5,739萬元,不斷完善社會撫養(yǎng)費的管理及使用。三是安排1,190萬元支持公租房建設、農(nóng)村危房改造和政策性農(nóng)村住房保險補助,進一步改善低收入群眾居住條件。

3、服務大局,支持發(fā)展主動有為。一是落實積極財政政策[6],促進區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展。其中:市財政對符合區(qū)域總部扶持條件的4家企業(yè)兌現(xiàn)獎勵資金181萬元,安排扶持企業(yè)上市專項獎勵資金230萬元,落實四個工業(yè)集中區(qū)專項扶持資金900萬元,撥付生態(tài)補償機制獎勵資金750萬元。二是大力支持重點基建項目,增強城市載體功能和服務功能。投入9,972 萬元推進環(huán)城公路項目,安排6,790萬元推動城鄉(xiāng)交通道路改造建設,撥付11,921萬元支持城區(qū)市政項目的維護和改造,籌措5,786萬元完善污水管網(wǎng)建設。三是繼續(xù)支持翠山湖園區(qū)開發(fā)建設。認真落實園區(qū)財政管理體制,共投入各級財政資金10,610萬元,促進園區(qū)加快發(fā)展。四是支持產(chǎn)業(yè)結構調整,推動我市經(jīng)濟轉型升級。安排科技三項費用419萬元,力促科技創(chuàng)新與經(jīng)濟協(xié)同發(fā)展,全面完成全市科技投入上級考核任務;落實外貿(mào)發(fā)展資金410萬元,促進我市對外貿(mào)易穩(wěn)定發(fā)展;撥付創(chuàng)建國家5A級旅游景區(qū)專項經(jīng)費116萬元,推動旅游業(yè)發(fā)展;兌現(xiàn)工業(yè)企業(yè)增資擴產(chǎn)扶持資金955萬元,支持企業(yè)自主創(chuàng)新和技術改造,促進我市實體經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展擴大。五是切實為企業(yè)減負。落實小微企業(yè)免征營業(yè)稅(或增值稅)扶持政策,對2,642戶涉及應稅的小微企業(yè)實現(xiàn)免稅金額160萬元(全庫);落實針對企業(yè)的收費減免項目48項,包括全面免征治安聯(lián)防費、堤圍防護費減按原標準80%征收、人防費減按原標準92%征收等,共計減少行政事業(yè)性收費2,500萬元,進一步減輕企業(yè)負擔。

4、精細管理,財政改革縱深推進。一是完善鎮(zhèn)級財政管理體制。落實鎮(zhèn)級財政管理工作考評機制,規(guī)范鎮(zhèn)級財政管理。創(chuàng)新轉移支付手段,通過一般性轉移支付[7],補助鎮(zhèn)財力1,000萬元,促進鎮(zhèn)級實施基本公共服務均等化。同時,全面推進鎮(zhèn)級政府采購管理改革。二是繼續(xù)深化國庫管理改革。預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控、財務核算信息集中監(jiān)管等工作扎實推進,進一步保障財政資金安全運行;規(guī)范財政專戶管理,清理撤銷歸并財政子專戶8個。三是啟動財政預算績效管理改革試點。在2015年市本級部門預算申報項目中,選取6個金額在50萬元以上的項目作為試點,采取財政部門與第三方科研機構(專家團隊)合作的方式開展績效評價,促進財政資金的使用效益進一步提高。四是健全監(jiān)督管理機制。完成2014年省級財政資金檢查、2013年度會計信息質量檢查和“小金庫” [8]專項治理等,嚴肅財經(jīng)紀律。加強和規(guī)范行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理,推行行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)上線。同時,完善地方政府債務管理制度及風險預警機制,防范和控制財政風險。

二、2015年財政預算草案

2015年是全面實施“十二五”規(guī)劃的收官之年,科學合理地編制好2015年財政預算,做好財政各方面工作,對推動全市經(jīng)濟社會健康發(fā)展具有重要意義。2015年我市預算和財政工作的總體要求是:全面貫徹落實黨的十八屆四中全會精神,緊緊圍繞市委提出“奮發(fā)圖強、改革攻堅、提質發(fā)展”的工作主線,主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),著力開源增收,強化征管,不斷增強財政實力;著力優(yōu)化結構,統(tǒng)籌兼顧,不斷提高財政保障水平;著力改革創(chuàng)新,強化監(jiān)管,不斷提升財政資金績效,促進全市經(jīng)濟社會穩(wěn)定發(fā)展。

按照黨的十八大報告中關于“加強對政府全口徑預算決算[9]的審查和監(jiān)督”精神以及新《預算法》要求,我們逐步探索完善政府全口徑預決算,今年首次將一般公共預算[10]、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算和社會保險基金預算一并提交本次會議審議。同時,按照完善政府預算體系的要求,加強各類預算的統(tǒng)籌銜接。

(一)2015年一般公共預算草案

1、全市地方一般公共預算安排

2015年,全市地方一般公共預算收入安排212,881萬元

比上年增加19,353萬元,增長10%。其中,稅收收入154,427萬元,增長10%;非稅收入58,454萬元,增長10%。

2015年,全市地方一般公共預算收入安排212,881萬元,加上上級補助收入、調入資金和上年結余等,減除各項上解支出和預計年末結余后,2015年全市一般公共預算支出相應安排310,800萬元,比上年增加28,465萬元,增長10.08%。主要的支出項目包括:

(1)一般公共服務支出47,389萬元,增加18,115萬元,增長61.88%,占一般公共預算支出的15.25%。增幅較大的主要原因是:①新增兩個項目,包括預留市直行政事業(yè)單位在職人員提高津補貼9,838萬元和公車改革補貼1,606萬元;②上年結轉項目2,470萬元;③科目及資金來源調整,包括市預留鎮(zhèn)級經(jīng)濟發(fā)展考核獎勵830萬元從其他支出調整到該科目反映,市統(tǒng)籌專項經(jīng)費438萬元從財政專戶調整到一般公共預算安排。

(2)教育支出60,976萬元,減支15,321萬元,減少20.08%,占一般公共預算支出的19.62%。減幅較大的主要原因是:①2014年為達到教育支出的法定考核要求,將教師的住房公積金6,377萬元和醫(yī)療保障繳費3,870萬元調整到教育支出反映,而2015年預算的教育支出不包含此部分;②2014年實際支出73,253萬元中,包含上級追加10,649萬元。如剔除以上因素,2015年預算比上年實際支出增加5,575萬元,增長10.06%。增支因素主要是:①補助標準提高,包括農(nóng)村教師崗位津貼專項經(jīng)費增支587萬元和城鄉(xiāng)義務教育公用經(jīng)費補助增支998萬元;②上年結轉項目3,975萬元。

(3)社會保障和就業(yè)支出54,680萬元,增加3,008萬元,增長5.82%,占一般公共預算支出的17.59%。主要增支項目包括:城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險增支997萬元和機關事業(yè)單位基本醫(yī)療保險財政補助資金增支2,335萬元。

(4)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出39,439萬元,增加3,596萬元,增長10.03%,占一般公共預算支出的12.69%。增支的主要原因是:城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險增支962萬元、新增公立醫(yī)院藥品差額補助500萬元和上年結轉項目3,027萬元。

(5)農(nóng)林水支出28,535萬元,增加803萬元,增長2.90%,占一般公共預算支出的9.18%。新增的項目包括:預留村(社區(qū))干部參加企業(yè)職工養(yǎng)老保險補助1,200萬元、新一輪“綠化開平大行動”1,060萬元和農(nóng)村土地承包經(jīng)營權確權登記項目500萬元等,以上3項共2,760萬元。

(6)住房保障支出11,685萬元,增加6,017萬元,增長106.16%,占一般公共預算支出的3.76%。主要原因是:2015年的預算包含教師的住房公積金6,594萬元,而在2014年實際支出中,教師的住房公積金6,377萬元安排在教育支出反映。

 

2、市本級一般公共預算安排

2015年,市本級一般公共預算收入安排82,302萬元,比上年增加6,393萬元,增長8.42%。其中,稅收收入23,848萬元,增長4.74%;非稅收入58,454萬元,增長10.00%。

2015年市本級一般公共預算收入安排82,302萬元,加上上級轉移性收入、鎮(zhèn)上解市收入、調入資金和上年結余,減除各項上解支出、補助鎮(zhèn)支出和預計年末結余后,2015年市本級一般公共預算支出相應安排261,149萬元,比上年增加24,376萬元,增長10.30%。主要的支出項目包括:

(1)一般公共服務支出35,052萬元,增加17,802萬元,增長103.20%,占一般公共預算支出的13.42%。增幅較大的主要原因是:①新增兩個項目,包括預留市直行政事業(yè)單位在職人員提高津補貼9,838萬元和公車改革補貼1,606萬元;②上年結轉項目2,470萬元;③科目及資金來源調整,包括市預留鎮(zhèn)(街)經(jīng)濟發(fā)展考核獎勵830萬元從其他支出調整到該科目反映,市統(tǒng)籌專項經(jīng)費438萬元從財政專戶調整到一般公共預算安排。

(2)教育支出58,643萬元,減支17,283萬元,減少22.76%,占一般公共預算支出的22.45%。減幅較大的主要原因是:①2014年為達到教育支出的法定考核要求,將教師的住房公積金6,377萬元和醫(yī)療保障繳費3,870萬元調整到教育支出反映,而2015年預算的教育支出不包含此部分;②2014年實際支出72,882萬元中,包含上級追加10,649萬元。如剔除以上因素,2015年預算比上年實際支出增加3,613萬元,增長6.57%。增支因素主要是:①補助標準提高,包括農(nóng)村教師崗位津貼專項經(jīng)費增支587萬元和城鄉(xiāng)義務教育公用經(jīng)費補助增支998萬元;②上年結轉項目3,975萬元。

(3)社會保障和就業(yè)支出46,375萬元,增加1,834萬元,增長4.12%,占一般公共預算支出的17.76%。主要增支項目包括:城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險增支997萬元和機關事業(yè)單位基本醫(yī)療保險財政補助資金增支2,335萬元。

(4)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出30,468萬元,增加1,860萬元,增長6.50%,占一般公共預算支出的11.67%。增支的主要原因是:城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險增支962萬元,新增公立醫(yī)院藥品差額補助500萬元和上年結轉項目3,027萬元。

(5)農(nóng)林水支出24,796萬元,增加91萬元,增長0.37%,占一般公共預算支出的9.50%。新增的項目包括:預留村(社區(qū))干部參加企業(yè)職工養(yǎng)老保險補助1,200萬元、新一輪“綠化開平大行動”1,060萬元和農(nóng)村土地承包經(jīng)營權確權登記項目500萬元等,以上3項共2,760萬元。

(6)住房保障支出10,372萬元,增加5,698萬元,增長121.91%,占一般公共預算支出的3.97%。主要原因是:2015年的預算包含教師的住房公積金6,594萬元,而在2014年實際支出中,教師的住房公積金6,377萬元安排在教育支出反映。

 

(二)2015年全市政府性基金預算草案

2015年,全市政府性基金預算收入安排72,799萬元,比上年增加24,504萬元,增長50.74%。全市政府性基金收入加上上年結余31,490萬元,總財力為104,289萬元。根據(jù)政府性基金預算有關規(guī)定和專款專用原則,2015年全市政府性基金預算支出安排136,056萬元,比上年增加82,985萬元,增長156.37%。

(三)2015年全市國有資本經(jīng)營預算草案

2015年,全市國有資本經(jīng)營預算收入安排6,918萬元,比上年減收4,964萬元,減少41.78%;全市國有資本經(jīng)營預算支出安排6,918萬元,比上年減支4,964萬元,減少41.78%,全部統(tǒng)籌安排在一般公共預算的教育支出及社會保障和就業(yè)支出科目反映。

(四)2015年全市社會保險基金預算草案

2015年,全市社會保險基金預算收入安排135,436萬元,比上年增加9,943萬元,增長7.92%;全市社會保險基金預算收入加上上年結余190,160萬元,收入總計325,596萬元。全市社會保險基金預算支出安排132,205萬元,比上年增加8,267萬元,增長6.67%;上解上級支出5,456萬元。收支相抵,年終滾存結余187,935萬元。

(五)2015年市本級財政預算“三公”經(jīng)費安排情況

2015年,市本級財政預算安排“三公”經(jīng)費共3,226萬元,比上年減支488萬元,減少13.15%。其中:因公出國(境)費用安排19萬元,減少10.78%;公務接待費用安排1,229萬元,減少11.51%;公務用車費用安排1,978萬元,減少14.16%。

三、求真務實,奮發(fā)進取

確保2015年財政預算任務完成

按照市委十二屆五次全會提出的目標任務,結合今年我市預算和財政工作的總體要求,為確保完成全年財政預算任務,實現(xiàn)財政提質發(fā)展,我們將認真做好以下工作:

(一)圍繞“生財有道”促發(fā)展,著力推進經(jīng)濟發(fā)展方式轉變。一是加快推進產(chǎn)業(yè)結構調整。在按照上級的要求清理一系列優(yōu)惠政策的同時,轉變思維,創(chuàng)新扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展措施,做強實體經(jīng)濟,夯實稅源基礎。同時,大力支持赤坎古鎮(zhèn)保護開發(fā)項目,推進旅游產(chǎn)業(yè)升級。二是推動翠山湖園區(qū)加快發(fā)展。大力支持園區(qū)基礎設施建設,進一步完善園區(qū)功能,更好地發(fā)揮園區(qū)承載項目、吸納投資、增加稅收的作用。三是積極組織財政收入。嚴格收入目標考核責任制,明確收入征管部門和鎮(zhèn)(街)的責任,形成各部門、各單位齊抓共管收入工作的良好局面。規(guī)范土地出讓金收支管理,從嚴控制非稅收入緩減免審批。四是做實做大融資平臺。切實做好政府資源整合,有效破解城市基礎設施和項目建設資金瓶頸。

(二)圍繞“用財有效”抓落實,著力提高財政資金使用效益。一是強化預算支出管理。進一步調整優(yōu)化支出結構,壓縮一般性開支,嚴控“三公”經(jīng)費支出,保障重點項目建設資金需要,集中財力向困難群眾、農(nóng)村、城市公共設施和社會事業(yè)傾斜。二是加大民生保障力度。財政支出重點向與人民群眾生活直接相關的民生領域和經(jīng)濟發(fā)展的重點領域傾斜。市本級財政預算安排十項民生實事支出32,543萬元,比上年增加3,000萬元,增長10.15%。三是推動城鄉(xiāng)協(xié)調發(fā)展。及時發(fā)放各項惠農(nóng)補貼資金,切實保障惠農(nóng)強農(nóng)政策落實的同時,整合財政支農(nóng)項目資金;支持國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設,加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展;推動拓展城市發(fā)展空間,增強城市服務功能,加快城市化進程,促進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。

(三)圍繞“理財有方”推改革,著力提升財政科學管理水平。一是深入推進各項改革。結合新《預算法》,規(guī)范市本級財政預算和支出管理;深化部門預算改革,完善國有資本經(jīng)營預算,增強政府預算的完整性和科學性;繼續(xù)推進財務核算信息集中監(jiān)管,擴大監(jiān)管范圍;完善預算績效評價體系,推行評價結果運行機制,逐步建立評價結果公示制度;將政府購買服務納入政府采購范圍,進一步完善政府采購的監(jiān)督管理。二是積極推行“陽光理財”,穩(wěn)妥做好預決算信息公開工作,加強預算部門預決算信息公開工作的督促和指導,主動接受市人大和審計部門監(jiān)督,自覺接受社會各界監(jiān)督。三是扎實開展監(jiān)督檢查。加強對重大項目資金和民生資金的監(jiān)督檢查力度,深化財政內(nèi)部監(jiān)督,強化監(jiān)督成果運用,切實規(guī)范財經(jīng)秩序。四是加強政府融資和債務管理。完善地方政府債務管理制度及風險預警機制,防范和控制財政風險。

(四)圍繞“管財有章”提效能,著力增強干部隊伍綜合實力。完善和落實各項規(guī)章制度,加強內(nèi)部控制管理。堅持深入基層調查研究,做到問需于民、問計于民、問政于民,進一步探索提高財政政策、民生政策和產(chǎn)業(yè)政策的針對性和有效性。加強業(yè)務培訓,不斷增強財政干部的大局觀念、創(chuàng)新觀念和服務觀念。貫徹落實中央八項規(guī)定,加強黨風廉政建設,強化財政干部思想教育,努力建設為民、務實、清廉機關,打造一支政治堅定、忠于職守、清正廉潔、業(yè)務精良、奮發(fā)有為的財政干部隊伍。

各位代表!新一年的財政工作任務光榮而艱巨。財政部門將在市委、市政府的正確領導下,以奮發(fā)進取的精神、求真務實的作風、扎實有力的舉措,確保全年預算任務圓滿完成,為我市經(jīng)濟社會發(fā)展作出積極的貢獻!

 

名詞釋義:

1、“三公”經(jīng)費:即用財政撥款開支的因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行費、公務接待費。

2、基本公共服務均等化:是指在基本公共服務領域盡可能使公民享有同樣的權利,享受的基本公共服務水平大致相當,其特點是基本權益性、公共負擔性、政府負責性、公平性、公益性和普惠性。包括5個公共(公共教育、公共衛(wèi)生、公共文化體育、公共交通、公共安全)和5個保障(生活保障、住房保障、就業(yè)保障、醫(yī)療保障、生態(tài)環(huán)保)共10個方面。

3、義務教育階段學生“兩免一補”政策:義務教育階段學校的在校學生全部免費提供教科書、免除學雜費,對義務教育階段農(nóng)村家庭經(jīng)濟困難學生給予生活費補助。

4、“五館”免費開放:圖書館、文化館、美術館、博物館和紀念館免費開放。

5、“大民政”:相對于傳統(tǒng)的民政工作,大民政之“大”主要體現(xiàn)在五方面:統(tǒng)籌經(jīng)濟社會協(xié)調發(fā)展;統(tǒng)籌城鄉(xiāng)一體化發(fā)展;關注和服務對象擴大到低收入者、邊緣人群和流動人口;兼顧過去的發(fā)展基礎,也著眼現(xiàn)實和未來的發(fā)展戰(zhàn)略;既講制度創(chuàng)新,也講服務創(chuàng)新和價值重塑。

6、積極財政政策:就是擴張性的財政政策,即增加政府支出來擴大社會總需求。

7、轉移支付:轉移支付是政府間的一種補助。是以各級政府之間存在的財政能力差異為基礎,以實現(xiàn)各地公共服務水平的均等化為主旨,而實行的一種財政資金轉移或財政平衡制度。轉移支付類型包括: ①一般轉移支付,主要是對地方的財力補助,不指定用途,地方可自主安排支出;②專項轉移支付,主要服務于特定政策目標,地方政府應當按照中央政府規(guī)定的用途使用資金。

8、“小金庫”:是指在單位財務以外另設賬目的公款。

9、政府全口徑預算決算:是將所有類型的財政資金收支都納入統(tǒng)一管理體系的制度框架。我國政府預算管理的基本格局由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保障預算和其他預算組成。

10、一般公共預算:根據(jù)新的《預算法》,從2015年1月1日起,原“公共財政預算”更名為“一般公共預算”,是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

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