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開平市民盟2015年度部門決算公開
撰寫時間:2017-12-24
來源: 本站
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開平市民盟2015年度部門決算公開
撰寫時間:2017-12-24
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開平市民盟2015年度部門決算公開
 

                

                       

 

第一部分   開平市民盟概況

一、 部門主要職能:中國民主同盟開平市委員會簡稱開平市民盟,主要職能是參政議政,民主監(jiān)督.

二、 部門決算單位構(gòu)成:開平市民盟編制2人,實有2人,離退休1人。

   第二部分   開平市民盟2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分   開平市民盟2015年部門決算情況說明

    第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分   開平市民盟(部門名稱)概況

(一)部門主要職能

開平市民盟的主要職能是參政議政,民主監(jiān)督.開平市民盟編制2人,實有2人,離退休1人。

   (二)部門決算單位構(gòu)成

中國民主同盟開平市委員會簡稱開平市民盟,沒有下屬單位.

第二部分   開平市民盟2015年部門決算表

 

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01

部門:開平市民盟

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

   

行次

決算數(shù)

   

行次

決算數(shù)

   

 

1

   

 

2

一、財政撥款收入

1

35.22 

一、一般公共服務(wù)支出

14

35.22 

二、上級補(bǔ)助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事業(yè)收入

3

 

三、國防支出

16

 

四、經(jīng)營收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附屬單位上繳收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

19

 

 

7

 

……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合計

9

 

本年支出合計

22

 

         用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

10

 

                結(jié)余分配

23

 

         年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

11

 

                年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

 

 

12

 

 

25

 

合計35.22

13

 

合計

26

 35.22

 

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02

部門:

開平市民盟 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

   

本年收入合計

財政撥款收入

上級補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

35.22 

35.22 

 

 

 

 

 

 201

一般公共服務(wù)支出

26.57 

26.57 

 

 

 

 

 

 20128

民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)

26.57 

26.57 

 

 

 

 

 

 2012899

 其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)

1.57 

1.57 

 

 

 

 

 

 208

 社會保障和就業(yè)支出

5.29 

5.29 

 

 

 

 

 

20805

行政單位退休

3.69 

3.69 

 

 

 

 

 

 2080501

 歸口管理的 行政單位退休

3.69 

3.69 

 

 

 

 

 

20899

其他社會保障和就業(yè)支出

1.6

1.6

 

 

 

 

 

2089901

其他社會保障和就業(yè)支出

1.6

1.6

 

 

 

 

 

210

醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出

1.2

1.2

 

 

 

 

 

201005

醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出

1.2

1.2

 

 

 

 

 

221

住房保障

2.16

2.16

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

2.16

2.16

 

 

 

 

 

2210201

住房公積金

2.16

2.16

 

 

 

 

 

 

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03

部門:

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

   

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

35.22 

33.65 

1.57 

 

 

 

 201

 一般公共服務(wù)支出

26.57 

25 

1.57 

 

 

 

 20128

民主黨派和工商聯(lián)事務(wù)

26.57 

25 

1.57 

 

 

 

 2012801

 行政運行

25 

25 

 

 

 

 

 2012899

其他民主黨派和工商聯(lián)事務(wù)

1.57 

 

1.57 

 

 

 

 208

 社會保障和就業(yè)支出

5.29 

5.29 

 

 

 

 

20805

行政單位退休

3.69 

3.69 

 

 

 

 

 2080501

 歸口管理的 行政單位退休

3.69

3.69

 

 

 

 

20899

其他社會保障和就業(yè)支出

1.6

1.6

 

 

 

 

2089901

其他社會保障和就業(yè)支出

1.6

1.6

 

 

 

 

210

醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出

1.2

1.2

 

 

 

 

201005

醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出

1.2

1.2

 

 

 

 

221

住房保障

2.16

2.16

 

 

 

 

22102

住房改革支出

2.16

2.16

 

 

 

 

2210201

住房公積金

2.16

2.16

 

 

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

公開04

部門:

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

   

行次

金額

   

行次

合計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共預(yù)算財政撥款

1

35.22 

一、一般公共服務(wù)支出

15

26.57 

26.57 

 

二、政府性基金預(yù)算財政撥款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、國防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合計

9

35.22 

本年支出合計

23

35.22 

 35.22

 

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10

 

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

 

 

 

      一般公共預(yù)算財政撥款

11

 

 

25

 

 

 

        政府性基金預(yù)算財政撥款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合計

14

35.22 

合計

28

 

 

 

 

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

公開05

部門:

 

 

 

單位:萬元

   

本年支出合計

基本支出 

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

35.22 

33.65 

1.57 

 201

 一般公共服務(wù)支出

 26.57

 25

 1.57

20128 

 民主黨派和工商聯(lián)事務(wù)

 26.57

 25

 1.57

2012801

 行政運行

 25

 25

 

2012899 

 其他民主黨派和工商聯(lián)事務(wù)

 1.57

 

 1.57

 208

 社會保障和就業(yè)支出

 5.29

 5.29

 

20805 

 行政單位退休

 3.69

 3.69

 

2080501

歸口管理的行政單位退休

3.69

3.69

 

20899

其他社會保障和就業(yè)

1.6

1.6

 

2089901

其他社會保障和就業(yè)

1.6

1.6

 

210

醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出

1.2

1.2

 

21005

醫(yī)療保障

1.2

1.2

 

2100501

行政單位醫(yī)療

1.2

1.2

 

221

住房保障支出

2.16

2.16

 

22102

住房改革支出

2.16

2.16

 

2210201

住房公積金

2.16

2.16

 

 

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

公開06

部門:

民盟 

 

 

單位:萬元

   

本年支出合計

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

33.65 

29.95 

3.69 

 301

 工資福利支出

 24.1

 24.1

 

30101 

 基本工資

 5.34

 5.34

 

30102 

 津貼補(bǔ)貼

 11.35

 11.35

 

30103 

 獎金

 3.5

 3.5

 

30104 

 社會保障繳費

 2.8

 2.8

 

30199

其他工資福利支出

1.12

1.12

 

302

商品和服務(wù)支出

3.69

 

3.69

30201

辦公費

0.36

 

0.36

30204

手續(xù)費

0.07

 

0.07

30206

電費

0.25

 

0.25

30207

郵電費

0.23

 

0.23

30211

差旅費

0.52

 

0.52

30213

維修費

0.05

 

0.05

30215

會議費

1.20

 

1.20

30217

公務(wù)接待費

0.24

 

0.24

30228

工會經(jīng)費

0.04

 

0.04

30229

福利費

0.02

 

0.02

30299

其他商品和服務(wù)支出

0.72

 

0.72

303

對個人和家庭補(bǔ)助

5.85

5.85

 

30302

退休費

3.69

3.69

 

30311

住房公積金

2.16

2.16

 

 

財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07

部門:

 民盟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

2015年度預(yù)算數(shù)

2015年度決算數(shù)

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

小計

公務(wù)用車
購置費

公務(wù)用車
運行費

小計

公務(wù)用車
購置費

公務(wù)用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0.3

 0

 0

 0

 0

 0.3

0.24 

 0

 0

 0

 0

 0.24

 

 

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開08

部門:

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

   

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出 

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 0

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

第三部分   開平市民盟2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況

開平市民盟2016年度總收入35.22萬元,其中本年收入35.22萬元。具體情況如下:

1.財政撥款收入35.22萬元,比2014年決算數(shù)增加4.54萬元,增長12.9%,主要原因:根據(jù)國家有關(guān)提高機(jī)關(guān)干部和退休人基本工資和退休金的待遇規(guī)定,人員經(jīng)費比2014年有大幅的增加。

2上級補(bǔ)助收入0萬元,2014年決算數(shù)持平.

3、事業(yè)收入0萬元,與2014年決算數(shù)持平.

4、經(jīng)營收入0萬元,2014年決算數(shù)持平。

5、其他收入0萬元. 2014年決算數(shù)持平。

 

(二)年度支出總體情況

開平市民盟2015年度總支出35.22萬元,其中本年支出35.22萬元。具體情況如下:

1. 社會保障和就業(yè)(類)支出5.29萬元,主要用于行政單位退休人員支出,2014年決算數(shù)增加0.41萬元,增長8.4%。主要原因是:退休人基本工資和退休金的待遇規(guī)定,人員經(jīng)費比2014年有大幅的增加。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)1.2萬元,主要用于醫(yī)療保障支出、計劃生育事務(wù)支出,比2014年決算數(shù)增加0.08萬元,增長7.1%,主要原因是在職人員醫(yī)療保障解繳醫(yī)療保險的正常提升。

3、住房保障支出(類)2.16萬元,主要用于住房改革支出,比2014年決算數(shù)增加0萬元,增長0%.

二、2015年收入決算情況說明

開平市2015年度收入合計35.22萬元。

(一)財政撥款收入35.22萬元,占本年收入合計的100%。其中:

社會保障和就業(yè)()5.85萬元,占財政撥款收入的16.6%.

醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育()1.2萬元,占財政撥款收入的3%.

住房保障()2.16萬元,占財政撥款收入的6%

三、2015年度支出決算情況說明

開平市民盟2015年度支出合計35.22萬元。具體如下;

(一)社會保障和就業(yè)(類)支出5.29萬元,20144.88萬元決算數(shù)增加0.41萬元,增長8.4%,行政事業(yè)單位離退休(款)3.69萬元,比20143.33萬元決算數(shù)增加0.36萬元,增長10.8%主要用于行政事業(yè)單位離退休人員福利的正常提升;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出1.2萬元,20141.12萬元決算數(shù)增加0.08萬元,增長0.07%,主要用于在職人員醫(yī)療保險的正常提升。

(二)上級補(bǔ)助收入0萬元,占本年本年收入合計的0.00%

(三)經(jīng)營收入0萬元,占本年本年收入合計的0.00%。

()其他收入0萬元.占本年本年收入合計的0.00%。

 四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(一)2015年度財政撥款收入說明

開平市2016年度財政撥款收入合計35.22萬元,2014年決算數(shù)增加4.54萬元,增長14.8%,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入26.57萬元,增長17.9%,行政單位退休增加0.36萬元,增長10.8%,主要原因是:根據(jù)國家有關(guān)提高機(jī)關(guān)干部和退休人基本工資和退休金的待遇規(guī)定,人員經(jīng)費比2014年有大幅的增加。

(二)2015年度財政撥款支出說明

開平市民盟2016年度財政撥款支出合計35.22萬元,2014年決算數(shù)增加4.54萬元,增長14.8%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出35.22萬元,比2014年決算數(shù)增加4.54萬元,增長14.8%,主要原因是:根據(jù)國家有關(guān)提高機(jī)關(guān)干部和退休人基本工資和退休金的待遇規(guī)定,人員經(jīng)費比2014年有大幅的增加。

分功能科目看:

1,社會保障和就業(yè)支出(類)5.29萬元,其中歸口管理的離退休3.69萬元,主要用于行政事業(yè)單位離退休的退休費;其他社會保障和就業(yè)支出1.6萬元,主要用于繳交社會保障費。

2,醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出()1.2萬元,主要用于醫(yī)療保險費用的支出.

五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

開平市民盟2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計35.22萬元,占本年支出合計的100%。與2014年相比,增加4.54萬元,增長14.8%。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

開平市民盟2015年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面:

社會保障和就業(yè)支出(類)5.29萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款支出的15%;

醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出()1.2萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款支出的3.4%;

住房保障支出()2.16萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款支出的6.13%;

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況

開平市民盟2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出35.22萬元,具體情況如下:

1.社會保障和就業(yè)支出 (類)行政單位退休(款)3.69萬元,比2014年增加0.36萬元,增長10.8%,主要原因是退休人員正常福利的提升;完成年初預(yù)算的99%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

2.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出()1.2萬元支出,其中醫(yī)療保障()1.2萬元;完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

    六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

開平市民盟2015一般公共預(yù)算財政撥款支出決算35.22萬元,其中:財政撥款基本支出35.22萬元。比2014年決算數(shù)增加4.54萬元,增長14.8%

(一)工資福利支出24.1萬元,占基本支出的68.42%。主要包括基本工資5.34萬元、津貼補(bǔ)貼11.35萬元、獎金3.5萬元、社會保障繳費2.8萬元、其他工資福利支出1.12萬元。

(二)商品和服務(wù)支出3.69萬元,占基本支出的10.4%。主要包括:辦公費0.6萬元、手續(xù)費0.07萬元、電費0.25萬元、郵電費0.23萬元、差旅費0.52萬元,修護(hù)費0.05萬元、會議1.2萬元、公務(wù)接待費0.24萬元、工會經(jīng)費0.04萬元、福利費0.02萬元,其他商品和服務(wù)支出0.72萬元。

      ()對個人和家庭補(bǔ)助支出5.85萬元,占基本支出的16.6%,其中退休費3.69萬元、住房公積金2.16萬元.

七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

開平市2015“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.24萬元,完成預(yù)算0.24萬元的100 %。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的0%;公務(wù)接待費支出決算為0.24萬元,完成預(yù)算0.24萬元的100%2015年度“三公”經(jīng)費決算與預(yù)算數(shù)持平.

1.因公出國(境)費支出  0萬元,

    2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 0 萬元,

3.公務(wù)接待費支出  0.24萬元,主要用于接待外地有關(guān)部門和人員到開平參觀學(xué)習(xí)調(diào)研的費用。開平市民盟2015年機(jī)關(guān)發(fā)生國內(nèi)接待4次,接待人數(shù)共30人。主要包括餐費、住宿費等。比2014年決算數(shù)增加0萬元,增長0%,原因:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,不大吃大喝.

八、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出3.69萬元,比2014年增加0.05萬元,增加1.37%。主要原因是我會購買辦公設(shè)備(打印機(jī))。

   (二)政府采購支出情況說明

    2015年本部門政府采購支出總額0萬元.

(三)國有資產(chǎn)占用情況

    截至20151231,本部門共有車輛0,單位價值200萬元以上大型設(shè)備0套。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

2015年,本部門共組織對1個項目進(jìn)行預(yù)算績效評價,涉及項目金額1.57萬元??冃гu價結(jié)果顯示,向政府提交的提案<加強(qiáng)城鄉(xiāng)養(yǎng)老的建議>得到政府和有關(guān)部門的重視.

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指行政事業(yè)單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本的預(yù)算支出以外,財政預(yù)算??畎才诺闹С觥?SPAN lang=EN-US>

七、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

九、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

十、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款):反映用于各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。

十一、xxxx支出(類)xxxx(款):……的支出。

(決算表涉及到的功能支出科目均須作名詞解釋,具體解釋參照財政部印發(fā)的《2015年政府收支分類科目》)

 

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