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目 錄
第一部分 開平市民盟概況
一、 部門主要職能:中國民主同盟開平市委員會簡稱開平市民盟,主要職能是參政議政,民主監(jiān)督.
二、 部門決算單位構(gòu)成:開平市民盟編制2人,實有2人,離退休1人。
第二部分 開平市民盟2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 開平市民盟2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 開平市民盟(部門名稱)概況
(一)部門主要職能
開平市民盟的主要職能是參政議政,民主監(jiān)督.開平市民盟編制2人,實有2人,離退休1人。
(二)部門決算單位構(gòu)成
中國民主同盟開平市委員會簡稱開平市民盟,沒有下屬單位.
第二部分 開平市民盟2015年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
| | | | | 公開01表 |
部門:開平市民盟 | | | | | 單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | | 1 | 欄 次 | | 2 |
一、財政撥款收入 | 1 | 35.22 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 | 35.22 |
二、上級補(bǔ)助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
三、事業(yè)收入 | 3 | | 三、國防支出 | 16 | |
四、經(jīng)營收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
六、其他收入 | 6 | | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 19 | |
| 7 | | …… | 20 | |
| 8 | | | 21 | |
本年收入合計 | 9 | | 本年支出合計 | 22 | |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 10 | | 結(jié)余分配 | 23 | |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | |
| 12 | | | 25 | |
合計35.22 | 13 | | 合計 | 26 | 35.22 |
收入決算表 | |||||||||||||
| | | | | | | | | 公開02表 | ||||
部門: | 開平市民盟 | | | | | | | 單位:萬元 | |||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
合計 | 35.22 | 35.22 | | | | | | ||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 26.57 | 26.57 | | | | | | |||||
20128 | 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) | 26.57 | 26.57 | | | | | | |||||
2012899 | 其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) | 1.57 | 1.57 | | | | | | |||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 5.29 | 5.29 | | | | | | |||||
20805 | 行政單位退休 | 3.69 | 3.69 | | | | | | |||||
2080501 | 歸口管理的 行政單位退休 | 3.69 | 3.69 | | | | | | |||||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||
201005 | 醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||
221 | 住房保障 | 2.16 | 2.16 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 2.16 | 2.16 | ||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 2.16 | 2.16 | ||||||||||
|
支出決算表 | ||||||||||
| | | | | | | | 公開03表 | ||
部門: | | | | | | | | 單位:萬元 | ||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合計 | 35.22 | 33.65 | 1.57 | | | | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 26.57 | 25 | 1.57 | | | | |||
20128 | 民主黨派和工商聯(lián)事務(wù) | 26.57 | 25 | 1.57 | | | | |||
2012801 | 行政運行 | 25 | 25 | | | | | |||
2012899 | 其他民主黨派和工商聯(lián)事務(wù) | 1.57 | | 1.57 | | | | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 5.29 | 5.29 | | | | | |||
20805 | 行政單位退休 | 3.69 | 3.69 | | | | | |||
2080501 | 歸口管理的 行政單位退休 | 3.69 | 3.69 | |||||||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.6 | 1.6 | |||||||
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.6 | 1.6 | |||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出 | 1.2 | 1.2 | |||||||
201005 | 醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出 | 1.2 | 1.2 | |||||||
221 | 住房保障 | 2.16 | 2.16 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 2.16 | 2.16 | |||||||
2210201 | 住房公積金 | 2.16 | 2.16 | |||||||
|
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| | | | | | | 公開04表 |
部門: | | | | | | | 單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄 次 | | 1 | 欄 次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 35.22 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 | 26.57 | 26.57 | |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | |
| 3 | | 三、國防支出 | 17 | | | |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | |
| 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | |
| 6 | | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 20 | | | |
| 7 | | …… | 21 | | | |
| 8 | | | 22 | | | |
本年收入合計 | 9 | 35.22 | 本年支出合計 | 23 | 35.22 | 35.22 | |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | | | |
一般公共預(yù)算財政撥款 | 11 | | | 25 | | | |
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 12 | | | 26 | | | |
| 13 | | | 27 | | | |
合計 | 14 | 35.22 | 合計 | 28 | | | |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
| | | | | 公開05表 | |
部門: | | | | 單位:萬元 | ||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 35.22 | 33.65 | 1.57 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 26.57 | 25 | 1.57 | ||
20128 | 民主黨派和工商聯(lián)事務(wù) | 26.57 | 25 | 1.57 | ||
2012801 | 行政運行 | 25 | 25 | | ||
2012899 | 其他民主黨派和工商聯(lián)事務(wù) | 1.57 | | 1.57 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 5.29 | 5.29 | | ||
20805 | 行政單位退休 | 3.69 | 3.69 | | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位退休 | 3.69 | 3.69 | |||
20899 | 其他社會保障和就業(yè) | 1.6 | 1.6 | |||
2089901 | 其他社會保障和就業(yè) | 1.6 | 1.6 | |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出 | 1.2 | 1.2 | |||
21005 | 醫(yī)療保障 | 1.2 | 1.2 | |||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 1.2 | 1.2 | |||
221 | 住房保障支出 | 2.16 | 2.16 | |||
22102 | 住房改革支出 | 2.16 | 2.16 | |||
2210201 | 住房公積金 | 2.16 | 2.16 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||
| | | | | 公開06表 | |
部門: | 民盟 | | | 單位:萬元 | ||
項 目 | 本年支出合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 33.65 | 29.95 | 3.69 | |||
301 | 工資福利支出 | 24.1 | 24.1 | | ||
30101 | 基本工資 | 5.34 | 5.34 | | ||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 11.35 | 11.35 | | ||
30103 | 獎金 | 3.5 | 3.5 | | ||
30104 | 社會保障繳費 | 2.8 | 2.8 | | ||
30199 | 其他工資福利支出 | 1.12 | 1.12 | |||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 3.69 | 3.69 | |||
30201 | 辦公費 | 0.36 | 0.36 | |||
30204 | 手續(xù)費 | 0.07 | 0.07 | |||
30206 | 電費 | 0.25 | 0.25 | |||
30207 | 郵電費 | 0.23 | 0.23 | |||
30211 | 差旅費 | 0.52 | 0.52 | |||
30213 | 維修費 | 0.05 | 0.05 | |||
30215 | 會議費 | 1.20 | 1.20 | |||
30217 | 公務(wù)接待費 | 0.24 | 0.24 | |||
30228 | 工會經(jīng)費 | 0.04 | 0.04 | |||
30229 | 福利費 | 0.02 | 0.02 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.72 | 0.72 | |||
303 | 對個人和家庭補(bǔ)助 | 5.85 | 5.85 | |||
30302 | 退休費 | 3.69 | 3.69 | |||
30311 | 住房公積金 | 2.16 | 2.16 |
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | 公開07表 |
部門: | 民盟 | | | | | | | | | | 單位:萬元 |
2015年度預(yù)算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
| | | | | | | | 公開08表 | |
部門: | | | | | | | 單位:萬元 | ||
項 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第三部分 開平市民盟2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
開平市民盟2016年度總收入35.22萬元,其中本年收入35.22萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入35.22萬元,比2014年決算數(shù)增加4.54萬元,增長12.9%,主要原因:根據(jù)國家有關(guān)提高機(jī)關(guān)干部和退休人基本工資和退休金的待遇規(guī)定,人員經(jīng)費比2014年有大幅的增加。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元,與2014年決算數(shù)持平.
3、事業(yè)收入0萬元,與2014年決算數(shù)持平.
4、經(jīng)營收入0萬元,與2014年決算數(shù)持平。
5、其他收入0萬元. 與2014年決算數(shù)持平。
(二)年度支出總體情況
開平市民盟2015年度總支出35.22萬元,其中本年支出35.22萬元。具體情況如下:
1. 社會保障和就業(yè)(類)支出5.29萬元,主要用于行政單位退休人員支出,比2014年決算數(shù)增加0.41萬元,增長8.4%。主要原因是:退休人基本工資和退休金的待遇規(guī)定,人員經(jīng)費比2014年有大幅的增加。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)1.2萬元,主要用于醫(yī)療保障支出、計劃生育事務(wù)支出,比2014年決算數(shù)增加0.08萬元,增長7.1%,主要原因是在職人員醫(yī)療保障解繳醫(yī)療保險的正常提升。
3、住房保障支出(類)2.16萬元,主要用于住房改革支出,比2014年決算數(shù)增加0萬元,增長0%.
二、2015年收入決算情況說明
開平市2015年度收入合計35.22萬元。
(一)財政撥款收入35.22萬元,占本年收入合計的100%。其中:
社會保障和就業(yè)(類)5.85萬元,占財政撥款收入的16.6%.
醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育(類)1.2萬元,占財政撥款收入的3%.
住房保障(類)2.16萬元,占財政撥款收入的6%,
三、2015年度支出決算情況說明
開平市民盟2015年度支出合計35.22萬元。具體如下;
(一)社會保障和就業(yè)(類)支出5.29萬元,比2014年4.88萬元決算數(shù)增加0.41萬元,增長8.4%,行政事業(yè)單位離退休(款)3.69萬元,比2014年3.33萬元決算數(shù)增加0.36萬元,增長10.8%主要用于行政事業(yè)單位離退休人員福利的正常提升;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出1.2萬元,比2014年1.12萬元決算數(shù)增加0.08萬元,增長0.07%,主要用于在職人員醫(yī)療保險的正常提升。
(二)上級補(bǔ)助收入0萬元,占本年本年收入合計的0.00%
(三)經(jīng)營收入0萬元,占本年本年收入合計的0.00%。
(四)其他收入0萬元.占本年本年收入合計的0.00%。
四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
(一)2015年度財政撥款收入說明
開平市2016年度財政撥款收入合計35.22萬元,比2014年決算數(shù)增加4.54萬元,增長14.8%,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入26.57萬元,增長17.9%,行政單位退休增加0.36萬元,增長10.8%,主要原因是:根據(jù)國家有關(guān)提高機(jī)關(guān)干部和退休人基本工資和退休金的待遇規(guī)定,人員經(jīng)費比2014年有大幅的增加。
(二)2015年度財政撥款支出說明
開平市民盟2016年度財政撥款支出合計35.22萬元,比2014年決算數(shù)增加4.54萬元,增長14.8%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出35.22萬元,比2014年決算數(shù)增加4.54萬元,增長14.8%,主要原因是:根據(jù)國家有關(guān)提高機(jī)關(guān)干部和退休人基本工資和退休金的待遇規(guī)定,人員經(jīng)費比2014年有大幅的增加。
分功能科目看:
1,社會保障和就業(yè)支出(類)5.29萬元,其中歸口管理的離退休3.69萬元,主要用于行政事業(yè)單位離退休的退休費;其他社會保障和就業(yè)支出1.6萬元,主要用于繳交社會保障費。
2,醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出(類)1.2萬元,主要用于醫(yī)療保險費用的支出.
五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
開平市民盟2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計35.22萬元,占本年支出合計的100%。與2014年相比,增加4.54萬元,增長14.8%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況
開平市民盟2015年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面:
社會保障和就業(yè)支出(類)5.29萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款支出的15%;
醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出(類)1.2萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款支出的3.4%;
住房保障支出(類)2.16萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款支出的6.13%;
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況
開平市民盟2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出35.22萬元,具體情況如下:
1.社會保障和就業(yè)支出 (類)行政單位退休(款)3.69萬元,比2014年增加0.36萬元,增長10.8%,主要原因是退休人員正常福利的提升;完成年初預(yù)算的99%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
2.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出(類)1.2萬元支出,其中醫(yī)療保障(款)1.2萬元;完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
開平市民盟2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算35.22萬元,其中:財政撥款基本支出35.22萬元。比2014年決算數(shù)增加4.54萬元,增長14.8%。
(一)工資福利支出24.1萬元,占基本支出的68.42%。主要包括基本工資5.34萬元、津貼補(bǔ)貼11.35萬元、獎金3.5萬元、社會保障繳費2.8萬元、其他工資福利支出1.12萬元。
(二)商品和服務(wù)支出3.69萬元,占基本支出的10.4%。主要包括:辦公費0.6萬元、手續(xù)費0.07萬元、電費0.25萬元、郵電費0.23萬元、差旅費0.52萬元,修護(hù)費0.05萬元、會議1.2萬元、公務(wù)接待費0.24萬元、工會經(jīng)費0.04萬元、福利費0.02萬元,其他商品和服務(wù)支出0.72萬元。
(三)對個人和家庭補(bǔ)助支出5.85萬元,占基本支出的16.6%,其中退休費3.69萬元、住房公積金2.16萬元.
七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
開平市2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.24萬元,完成預(yù)算0.24萬元的100 %。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的0%;公務(wù)接待費支出決算為0.24萬元,完成預(yù)算0.24萬元的100%。2015年度“三公”經(jīng)費決算與預(yù)算數(shù)持平.
1.因公出國(境)費支出 0萬元,
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 0 萬元,
3.公務(wù)接待費支出 0.24萬元,主要用于接待外地有關(guān)部門和人員到開平參觀學(xué)習(xí)調(diào)研的費用。開平市民盟2015年機(jī)關(guān)發(fā)生國內(nèi)接待4次,接待人數(shù)共30人。主要包括餐費、住宿費等。比2014年決算數(shù)增加0萬元,增長0%,原因:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,不大吃大喝.
八、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出3.69萬元,比2014年增加0.05萬元,增加1.37%。主要原因是我會購買辦公設(shè)備(打印機(jī))。
(二)政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額0萬元.
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
2015年,本部門共組織對1個項目進(jìn)行預(yù)算績效評價,涉及項目金額1.57萬元??冃гu價結(jié)果顯示,向政府提交的提案<加強(qiáng)城鄉(xiāng)養(yǎng)老的建議>得到政府和有關(guān)部門的重視.
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指行政事業(yè)單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本的預(yù)算支出以外,財政預(yù)算??畎才诺闹С觥?SPAN lang=EN-US>
七、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
九、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
十、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款):反映用于各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。
十一、xxxx支出(類)xxxx(款):……的支出。
(決算表涉及到的功能支出科目均須作名詞解釋,具體解釋參照財政部印發(fā)的《2015年政府收支分類科目》)