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2015年開平市民建部門決算公開
撰寫時(shí)間:2017-12-24
來源: 本站
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2015年開平市民建部門決算公開
撰寫時(shí)間:2017-12-24
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          2015年開平市民建部門決算公開

 

      

 

第一部分   開平市民建概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分   開平市民建2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分   開平市民建2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

開平民建2015年度部門決算

 

第一部分   民建概況

(一)部門主要職能

開平市民建是民主黨派機(jī)關(guān)部門。開平市民建編制2人,實(shí)有2人,退休2人。主要職能:參政議政,民主監(jiān)督,政治協(xié)商,反映社情民意。

第二部分   民建2015年部門決算表

 

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01

部門:民建

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)   

行次

決算數(shù)

項(xiàng)   

行次

決算數(shù)

   

 

1

   

 

2

一、財(cái)政撥款收入

1

38.25 

一、一般公共服務(wù)支出

30

25.61 

二、上級(jí)補(bǔ)助收入

2

 

二、外交支出

31

 

三、事業(yè)收入

3

 

三、國防支出

32

 

四、經(jīng)營收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

五、附屬單位上繳收入

5

 

五、教育支出

34

 

六、其他收入

6

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

35

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

36

 

 

8

 

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

37

 8.94

 

9

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

38

1.52

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

39

 

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

40

 

 

12

 

十二、農(nóng)林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通運(yùn)輸支出

42

 

 

14

 

十四、資源勘探信息支出

43

 

 

15

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地區(qū)支出

46

 

 

18

 

十八、國土海洋氣候支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

2.18

 

20

 

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

本年收入合計(jì)

22

38.25 

本年支出合計(jì)

51

 38.25

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

23

 

結(jié)余分配

52

 

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

 

其中:提取職工福利基金

53

 

其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

25

 

轉(zhuǎn)入事業(yè)基金

54

 

 

26

 

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

55

 

 

27

 

其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

56

 

 

28

 

 

57

 

合計(jì)

29

38.25 

合計(jì)

58

 38.25

 

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02

部門:

民建 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項(xiàng)   

本年

入合計(jì)

財(cái)政

撥款

收入

上級(jí)

補(bǔ)助

收入

事業(yè)

收入

經(jīng)營

收入

附屬

單位

上繳

收入

其他

收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計(jì)

38.25 

38.25 

 

 

 

 

 

 201

一般公共服務(wù)支出

25.61 

25.61 

 

 

 

 

 

 20128

 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出

25.61 

25.61 

 

 

 

 

 

 2012801

行政運(yùn)行

24.01 

24.01 

 

 

 

 

 

 2012899

其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出

1.6 

1.6 

 

 

 

 

 

 208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

8.94 

8.94 

 

 

 

 

 

 20805

行政事業(yè)單位離退休

7.39 

7.39 

 

 

 

 

 

2080501

歸口順利實(shí)現(xiàn)蝗行政單位離退休

7.39

7.39

 

 

 

 

 

20899

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

1.55

1.55

 

 

 

 

 

2089901

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

1.55

1.55

 

 

 

 

 

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

1.52

1.52

 

 

 

 

 

21005

醫(yī)療保障

1.52

1.52

 

 

 

 

 

2100501

行政單位醫(yī)療

1.52

1.52

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

2.18

2.18

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

2.18

2.18

 

 

 

 

 

2210201

住房公積金

2.18

2.18

 

 

 

 

 

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03

部門:

 

民建 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項(xiàng)   

本年

支出

合計(jì)

基本

支出

項(xiàng)目

支出

上繳

上級(jí)

支出

經(jīng)營

支出

對(duì)附屬

單位補(bǔ)

助支出

功能分類科目編碼

科目

名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

38.25 

36.65 

1.6 

 

 

 

 201

一般公共服務(wù)支出

25.61 

25.61 

1.6 

 

 

 

 20128

 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出

25.61 

25.61 

1.6 

 

 

 

 2012801

行政運(yùn)行

24.01 

24.01 

 

 

 

 

 2012899

其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出

1.6 

 

1.6 

 

 

 

 208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

8.94 

8.94 

 

 

 

 

 20805

行政事業(yè)單位離退休

7.39 

7.39 

 

 

 

 

2080501

歸口順利實(shí)現(xiàn)蝗行政單位離退休

7.39

7.39

 

 

 

 

20899

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

1.55

1.55

 

 

 

 

2089901

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

1.55

1.55

 

 

 

 

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

1.52

1.52

 

 

 

 

21005

醫(yī)療保障

1.52

1.52

 

 

 

 

2100501

行政單位醫(yī)療

1.52

1.52

 

 

 

 

221

住房保障支出

2.18

2.18

 

 

 

 

22102

住房改革支出

2.18

2.18

 

 

 

 

2210201

住房公積金

2.18

2.18

 

 

 

 

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

公開04

部門:民建

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)   

行次

金額

項(xiàng)   

行次

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

38.25 

一、一般公共服務(wù)支出

28

25.61 

 25.61

 

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、國防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

35

8.94

8.94 

 

 

9

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

36

1.52

1.52

 

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、農(nóng)林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通運(yùn)輸支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、資源勘探信息支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地區(qū)支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、國土海洋氣候支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

2.18

2.18

 

 

20

 

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合計(jì)

22

38.25 

本年支出合計(jì)

49

38.25 

 38.25

 

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

23

 

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

50

 

 

 

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

24

 

 

51

 

 

 

        政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

合計(jì)

27

38.25 

合計(jì)

54

38.25 

 38.25

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

公開05

部門:

 民建

 

 

單位:萬元

項(xiàng)    

本年支

出合計(jì)

基本

支出 

項(xiàng)目

支出

功能分類科目編碼

科目

名稱

欄次

1

2

3

合計(jì)

38.25 

 36.65

 1.6

 201

一般公共服務(wù)支出

25.61 

25.61 

1.6 

 20128

 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出

25.61 

25.61 

1.6 

 2012801

行政運(yùn)行

24.01 

24.01 

 

 2012899

其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出

1.6 

 

1.6 

 208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

8.94 

8.94 

 

 20805

行政事業(yè)單位離退休

7.39 

7.39 

 

2080501

歸口順利實(shí)現(xiàn)蝗行政單位離退休

7.39

7.39

 

20899

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

1.55

1.55

 

2089901

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

1.55

1.55

 

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

1.52

1.52

 

21005

醫(yī)療保障

1.52

1.52

 

2100501

行政單位醫(yī)療

1.52

1.52

 

221

住房保障支出

2.18

2.18

 

22102

住房改革支出

2.18

2.18

 

2210201

住房公積金

2.18

2.18

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

公開06

部門:

 民建

 

 

單位:萬元

項(xiàng)    

本年支

出合計(jì)

人員

經(jīng)費(fèi)

公用

經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計(jì)

 36.65

 33.01

3.64 

 301

 工資福利支出

 23.45

 23.45

 

 30101

 基本工資

 4.61

 4.61

 

 30102

 津貼補(bǔ)貼

 11.3

 11.3

 

 30103

 獎(jiǎng)金

 3.47

 3.47

 

 30104

 社會(huì)保障繳費(fèi)

 3.07

 3.07

 

 30199

 其他工資福利支出

 1.00

 1.00

 

302

商品和服務(wù)支出

3.64

 

3.64

30201

辦公費(fèi)

1.64

 

1.64

30204

手續(xù)費(fèi)

0.05

 

0.05

30206

電費(fèi)

0.14

 

0.14

30207

郵電費(fèi)

0.12

 

0.12

30215

會(huì)議費(fèi)

0.4

 

0.4

30217

會(huì)務(wù)接待費(fèi)

0.53

 

0.53

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

0.04

 

0.04

30229

福利費(fèi)

0.02

 

0.02

30299

其他商品和服務(wù)支出

0.69

 

0.69

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

9.57

9.57

 

30302

退休費(fèi)

7.39

7.39

 

30311

住房積金

2.18

2.18

 

 

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07

部門:

 民建

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

2015年度預(yù)算數(shù)

2015年度決算數(shù)

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
購置費(fèi)

公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
購置費(fèi)

公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0.56

 

 

 

 

0.56

0.56

 

 

 

 

0.56

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開08

部門:

 民建

 

 

 

 

 

單位:萬元

項(xiàng)    

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出 

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

0 

0 

 0

0 

0 

0 

 

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

 

 0

 0

0 

 0

0 

 0

 

第三部分   民建2015年部門決算情況說明節(jié)

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況

民建2015年度總收入38.25萬元,其中本年收入38.25萬元。具體情況如下:

1、財(cái)政撥款收入38.25萬元,比2014年決算數(shù)增加4.79萬元,上升14.3%。主要原因:是人員工資福利和住房公積金正常提升。

    2、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,與2014年決算數(shù)持平。

 3、事業(yè)收入0萬元,2014年決算數(shù)持平。

 4、經(jīng)營收入0萬元,2014年決算數(shù)持平。

 5、其他收入0萬元,2014年決算數(shù)持平。

(二)年度支出總體情況

民建2015年度總支出38.25萬元,其中本年支出38.25萬元。具體情況如下:

1、一般公共服務(wù)支出(類)25.61萬元,主要用于在職人員工資福利和項(xiàng)目支出的。比2014年決算數(shù)增加3.84萬元,上升17.6%,主要原因:是人員工資福利的正常提升。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)8.94萬元,主要用于行政事業(yè)單位離退休人員支出,比2014年決算數(shù)增加0.83萬元,增長10.2%,主要原因:是退休人員福利的正常提升。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)1.52萬元,主要用于醫(yī)療保障支出、計(jì)劃生育事務(wù)支出,比2014年決算數(shù)增加0.03萬元,增長2.01%,主要原因:是在職人員醫(yī)療保障繳交醫(yī)療保險(xiǎn)的正常提升。

4、住房保障支出(類)2.18萬元,主要用于住房改革支出,比 2014年決算數(shù)增加0.08萬元,增長3.81%,主要原因:是在職人員住房公積金的正常提升。

二、2015年度收入支出決算情況說明

開平市民建2015年度收入合計(jì)38.25萬元。

(一)財(cái)政撥款收入38.25元,占本年收入合計(jì)的100.00%,其中:

 1、一般公共服務(wù)支出(類)其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)25.61萬元,占財(cái)政撥款收入的66.95%。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)8.94萬元,占財(cái)政撥款收入的23.37%。包括:行政事業(yè)單位離退休(款)8.94萬元。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)1.52萬元,占財(cái)政撥款收入的3.97%。包括:醫(yī)療保障(款)1.52萬元。

4、住房保障支出(類)2.18萬元,占財(cái)政撥款收入的5.70%。包括:住房改革支出(款)2.18萬元。

(二)上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元占本年本年收入合計(jì)的0.00%

(三)經(jīng)營收入0萬元,占本年本年收入合計(jì)的0.00%

(四)其他收入0萬元,占本年收入合計(jì)的0.00%

三、2015年度支出決算情況說明

民建2015年度支出合計(jì)38.25萬元。具體如下;

(一)基本支出36.65萬元,占本年合計(jì)支出的95.8%。其中:

1、一般公共服務(wù)支出(類)其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)25.61萬元,其中:用于在職人員工資福利24.01萬元和項(xiàng)目的支出1.6萬元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)8.94萬元,主要用于退休人員補(bǔ)助和福利支出。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)1.52萬元,其中:醫(yī)療保障(款)1.52萬元,主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出;

   4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)2.18萬元,主要用于職工住房公積金支出。

四、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

(一)2015年度財(cái)政撥款收入說明

開平市民建2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)38.25萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入38.25萬元,比2014年決算數(shù)增加4.79萬元,上升14.3%,主要原因:是人員工資福利和住房公積金正常提升。

(二)2015年度財(cái)政撥款支出說明

開平市民建2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)38.25萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出38.25萬元,比2014年決算數(shù)增加4.79萬元,增14.3%,主要原因:是人員工資福利和住房公積金的正常提升。

分功能科目看:

1、一般公共服務(wù)支出(類)其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)25.61萬元,其中:用于在職人員工資福利24.01萬元和辦公經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出1.6萬元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)8.94萬元,主要用于退休人員補(bǔ)助和福利支出。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)1.52萬元,其中:醫(yī)療保障(款)1.52萬元,主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)2.18萬元,主要用于職工住房公積金支出。

 

五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

民建2015一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算38.25萬元,其中:財(cái)政撥款基本支出38.25萬元。比2014年決算數(shù)增加4.79萬元,增長14.3%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

開平市民建2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面:

1、一般公共服務(wù)支出(類)25.61萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的66.95%.

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)8.94萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的23.37%;

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)1.52萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的3.97%;

 4、住房保障支出(類)2.18萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的5.7%

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

開平市民建2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)38.25萬元,具體情況如下:

    1、一般公共服務(wù)支出(類)25.61萬元,比2014年增加3.84萬元,增長17.6%,主要原因:是人員工資福利的正常提升。

    2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)8.94萬元,比2014年增加0.83萬元,增長10.2%,主要原因:是退休人員福利的正常提升。

    3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)1.52萬元,其中:醫(yī)療保障款1.52萬元,比2014年增加0.03萬元,增長2.01%,主要原因:是在職人員醫(yī)療保障繳交醫(yī)療保險(xiǎn)的正常提升。

4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)2.18萬元,比2014年增加0.08萬元,增長3.81%,主要原因:是職工住房公積金的正常提升。

六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

開平市民建2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出36.65萬元,其中:

(一)工資福利支出23.45萬元,占基本支出的63.98%。主要包括基本工資4.61萬元、津貼補(bǔ)貼11.3萬元、獎(jiǎng)金3.47萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)3.07萬元、其他工資福利支出1.00萬元。

(二)商品和服務(wù)支出3.64萬元,占基本支出的9.93%主要包括辦公費(fèi)1.64萬元、電費(fèi)0.14萬元、郵電費(fèi)0.12萬元、會(huì)議費(fèi)0.40萬、公務(wù)接待費(fèi)0.53萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.04萬元、福利費(fèi)0.02萬元、其他商品和服務(wù)支出0.69萬元。

(三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.57萬元,占基本支出的26.11%主要包括退休費(fèi)7.39萬元、住房公積金2.18萬元。

七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

民建2015“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.56萬元,完成預(yù)算0.56萬元的100 %。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.56萬元,完成預(yù)算0.56萬元的100%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定要求壓減三公經(jīng)費(fèi)。具體情況如下

1.因公出國(境)費(fèi)支出 0 萬元。

    2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出  0.56萬元,主要用于接待上級(jí)民建組織。2015年機(jī)關(guān)發(fā)生國內(nèi)接待1次,接待人數(shù)共22人。主要包括餐費(fèi)等。比2014年決算數(shù)減少0.14萬元,下降20%,原因:嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定要求壓減三公經(jīng)費(fèi)。 

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.64萬元,比2014年增加0.18萬元,增加5.20%。主要原因是我單位辦公經(jīng)費(fèi)支出略有增加。

(二)政府采購支出情況說明

2015年本單位政府采購支出總額0萬元,與2014年持平。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

截至20151231,本單位有電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等辦公設(shè)備,價(jià)值共計(jì)2.47萬元。 

 

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出:指行政事業(yè)單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本的預(yù)算支出以外,財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

九、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

十、住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排住房改革的支出。

 

 

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