2017年 開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門預算 目 錄 第一部分 開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況 一、主要職責 二、機構設置 第二部分 2017年部門預算表 一、收支總體情況表 二、收入總體情況表 三、支出總體情況表 四、財政撥款收支總體情況表 五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目) 六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目) 七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目) 八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表 九、政府性基金預算支出情況表 十、部門預算基本支出預算表 十一、部門預算項目支出及其他支出預算表 第三部分 2017年部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況 一、主要職責 開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是主管全市安全生產(chǎn)工作的職能部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國家和省有關安全生產(chǎn)工作的方針政策和法律法規(guī),擬訂安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃,指導協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)工作,分析和預測全市安全生產(chǎn)形勢,發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息,協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題;承擔市人民政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責任;負責監(jiān)督管理職責范圍內(nèi)的工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作;依法承擔職權內(nèi)的非煤礦山企業(yè)、危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位和煙花爆竹經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準入管理職責,依法組織并指導監(jiān)督安全生產(chǎn)準入制度的實施,負責危險化學品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹經(jīng)營安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;組織實施工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章、標準和規(guī)程,監(jiān)督檢查重大事故隱患排查治理工作,依法查處安全生產(chǎn)違法行為;負責組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應急救援工作,綜合管理全市生產(chǎn)安全傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計分析工作;負責監(jiān)督檢查職責范圍內(nèi)新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)使用情況;監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓工作,開展安全生產(chǎn)宣傳教育工作;組織、指導、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測檢驗工作,監(jiān)督管理社會中介機構安全生產(chǎn)服務行為;組織、指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作;組織擬訂安全生產(chǎn)科技規(guī)劃,指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)重大科學技術研究和推廣工作,負責全市安全生產(chǎn)信息化工作;組織開展安全生產(chǎn)方面的交流與合作;承擔市安全生產(chǎn)委員會的日常工作;承擔作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管職責;承辦市人民政府和上級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局交辦的其他事項。 二、機構設置 (一)本部門無下屬單位,部門預算為局本級預算。 (二)本部門內(nèi)設機構、人員構成情況:開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局局下設7個股(室),包括:辦公室、綜合協(xié)調(diào)股、應急救援指揮中心、監(jiān)管股、行政審批服務股、職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股、執(zhí)法監(jiān)察大隊。編制22人,實有人數(shù)29人(含退休5人,雇員2人、遺屬1人)。 第二部分 2017年部門預算表 表1 收支總體情況表 單位名稱:開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 單位:萬元 收 入 支 出 項 目 2017年預算 項 目 2017年預算 一、財政撥款 817.57 一、基本支出 369.58 二、財政專戶撥款 67.93 二、項目支出 515.93 三、其他資金 三、單位經(jīng)營支出 本年收入合計 885.5 本年支出合計 885.5 四、上級補助收入 四、對附屬單位補助支出 五、附屬單位上繳收入 五、上繳上級支出 六、用事業(yè)基金彌補收支總額 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 收入總計 885.5 支出總計 885.5 注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。 表2 收入總體情況表 單位名稱:開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 單位:萬元 項 目 2017年預算 一、預算撥款 817.57 一般公共預算撥款 817.57 基金預算撥款 二、財政專戶撥款 67.93 教育收費 其他財政收入撥款 三、其他資金 事業(yè)收入 事業(yè)單位經(jīng)營收入 其他收入 本年收入合計 885.5 四、上級補助收入 五、附屬單位上繳收入 六、用事業(yè)基金彌補收支總額 收 入 總 計 885.5 表3 支出總體情況表 單位名稱:開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 單位:萬元 項 目 2017年預算 一、基本支出 369.58 工資福利支出 259.23 一般商品和服務支出 38 對個人和家庭的補助 72.34 其他資本性支出等 二、項目支出 515.93 日常運轉(zhuǎn)類項目 政府購買服務類項目 其他類項目 科技研發(fā)類項目 基本建設類項目 補助企事業(yè)類項目 信息化運維類項目 專項業(yè)務類項目 515.93 因公出國(境)項目 信息系統(tǒng)建設類項目 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 本 年 支 出 合 計 885.5 四、對附屬單位補助支出 五、上繳上級支出 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 支 出 總 計 885.5 表4 財政撥款收支總體情況表 單位名稱:開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 單位:萬元 收 入 支 出 項 目 2017年預算 項 目 2017年預算 一、一般公共預算 817.57 一、一般公共預算 817.57 二、政府性基金預算 二、政府性基金預算 三、國有資本經(jīng)營預算 三、國有資本經(jīng)營預算 本年收入合計 817.57 本年支出合計 817.57 表5 一般公共預算支出情況表(按功能分類科目) 單位名稱:開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 單位:萬元 功能科目名稱 一般公共預算支出 小計 其中:基本支出 項目支出 合 計 817.57 369.58 448 [208]社會保障和就業(yè)支出 52.36 52.36 [20805]行政事業(yè)單位離退休 51.14 51.14 [2080501]歸口管理的行政單位離退休 28.3 28.3 [2080505]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 22.84 22.84 [20808]撫恤 0.55 0.55 [2080501]死亡撫恤 0.55 0.55 [20899]其他社保保障和就業(yè)支出 0.67 0.67 [2089901]其他社保保障和就業(yè)支出 0.67 0.67 [210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 12.64 12.64 [21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 12.64 12.64 [2101101]行政單位醫(yī)療 12.64 12.64 [215]資源勘探信息等支出 730.99 282.99 448 [21506]安全生產(chǎn)監(jiān)管 730.99 282.99 448 [2150601]行政運行 282.99 282.99 [2150699]其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 448 448 [221]住房保障支出 21.58 21.58 [22102]住房改革支出 21.58 21.58 [2210201]住房公積金 21.58 21.58 表6 一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目) 單位名稱:開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 單位:萬元 政府預算支出經(jīng)濟分類 部門預算支出經(jīng)濟科目 2017本年預算 合 計 369.58 [501]機關工資福利支出 [301]工資福利支出 259.23 [50101]工資獎金津補貼 [30101]基本工資 55.61 [50101]工資獎金津補貼 [30102]津貼補貼 122.32 [50101]工資獎金津補貼 [30103]獎金 18.9 [50102]社會保障繳費 [30104]其他社會保障繳費 13.32 [50102]社會保障繳費 [30108]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 22.84 [50199]其他工資福利支出 [30199]其他工資福利支出 26.25 [502]機關商品和服務支出 [302]商品和服務支出 38 [50201]辦公經(jīng)費 [30228]工會經(jīng)費 0.61 [50201]辦公經(jīng)費 [30229]福利費 0.18 [50201]辦公經(jīng)費 [30239]其他交通費用 15.6 [50206]公務接待費 [30217]公務接待費 0.5 [50208]公務用車運行維護費 [30231]公務用車運行維護費 2 [50299]其他商品和服務支出 [30299]其他商品和服務支出 19.11 [509]對個人和家庭的補助 [303]對個人和家庭的補助 72.34 [50901]社會福利和敉助 [30305]生活補助 0.55 [50905]離退休費 [30302]退休費 28.3 [50999]其他對個人和家庭補助 [30399]其他對個人和家庭的補助支出 21.91 [501]機關工資福利支出 [50103]住房公積金 [30311]住房公積金 21.58 表7 一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目) 單位名稱:開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 單位:萬元 政府頇算支出經(jīng)濟分類 部門預算支出經(jīng)濟科目 2017本年預算 合 計 448 [502]機關商品和服務支出 [302]商品和服務支出 70 [50299]其他商品和服務支出 [30299]其他商品和服務支出 70 [507]對企業(yè)補助 [304]對企事業(yè)單位的補貼 30 [50799]其他對企業(yè)補助 [30499]其他對企事業(yè)單位的補貼 30 [599]其他支出 [399]其他支出 348 [59999]其他支出 [39999]其他支出 348 表8 一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表 單位名稱:開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 單位:萬元 項 目 2017年預算 行政經(jīng)費 341.28 “三公”經(jīng)費 2.5 其中:(一)因公出國(境)支出 (二)公務用車購置及運行維護支出 2 1.公務用車購置 2.公務用車運行維護費 2 (三)公務接待費支出 0.5 注: 1、行政經(jīng)費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等(不包括離退休 支出,包括離退休人員管理機構的在取人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍) (2) —般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設備、計算機、車輛等)、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡運行維護費等。 2、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。 表9 2017年政府性基金預算支出情況表 單位名稱:開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 單位:萬元 功能科目名稱 政府性基金預算支出 小計 其中:基本支出 項目支出 0 0 0 注:本部門無政府性基金安排的支出,故本表為空。 表10 2017年部門預算基本支出預算表 單位名稱:開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 金額:萬元 支出項目類別 (資金使用單位) 總計 財 政 撥 款 財政專戶 撥款 其他資金 合計 一般 公共預算 政府性 基金預算 國有資本 經(jīng)營預算 ** 1 2 3 4 5 6 7 合計 369.58 369.58 369.58 表11 2017年部門預算項目支出及其他支出預算表 單位名稱:開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 金額:萬元 支出項目類別 (資金使用單位) 總計 財 政 撥 款 財政專戶撥款 其他資金 績效目標 合計 一般 公共預算 政府性 基金預算 國有資本經(jīng)營預算 ** 1 2 3 4 5 6 7 8 合計 515.93 448 448 67.93 第三部分 2017年部門預算情況說明 一、部門預算收支增減變化情況 2017年本部門收入預算885.5萬元,比上年增加80.4萬元,增長10%,主要原因是:上年結(jié)轉(zhuǎn)項目較多;支出預算885.5萬元,比上年增加80.4萬元,增長10%,主要原因是:上年結(jié)轉(zhuǎn)項目較多。 二、“三公”經(jīng)費安排情況說明 2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排2.5萬元,與上年保持不變。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行費2萬元,與上年保持不變;公務接待費0.5萬元,與上年保持不變。 三、機關運行經(jīng)費安排情況 2017年,本部門機關運行經(jīng)費安排38萬元,比上年增加1.87萬元,增長5.2%,主要原因是增加在職人員1名。其中:公務接待費0.5萬元,工會經(jīng)費0.61萬元,福利費0.18萬元,公務用車運行維護費2萬元,其他交通費用15.6萬元,其他商品和服務業(yè)支出19.11萬元等。 四、政府采購情況 2017年本部門政府采購安排30萬元,其中:服務類采購預算30萬元。 五、國有資產(chǎn)占有使用情況 截至2016年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務用車1輛(用于機要通信、應急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。 2017年本部門預算安排購置一般公務用車0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。 六、預算績效信息公開情況 2017年,本部門沒有項目參與績效評價。 第四部分 名詞解釋 一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金收入,包括一般公共預算收入、基金預算收入、??顚S觅Y金收入等。 二、基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。 三、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 四、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 五、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
相關附件: