2016年 開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門決算 目 錄 第一部分 開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況 一、 部門職責(zé) 二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置 第二部分 2016年部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 第三部分 2016年部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況 (一)部門主要職責(zé) 開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是主管全市安全生產(chǎn)工作的職能部門。主要職責(zé):貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)安全生產(chǎn)工作的方針政策和法律法規(guī),擬訂安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)工作,分析和預(yù)測(cè)全市安全生產(chǎn)形勢(shì),發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息,協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題;承擔(dān)市人民政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任;負(fù)責(zé)監(jiān)督管理職責(zé)范圍內(nèi)的工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作;依法承擔(dān)職權(quán)內(nèi)的非煤礦山企業(yè)、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位和煙花爆竹經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理職責(zé),依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度的實(shí)施,負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹經(jīng)營(yíng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;組織實(shí)施工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程,監(jiān)督檢查重大事故隱患排查治理工作,依法查處安全生產(chǎn)違法行為;負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作,綜合管理全市生產(chǎn)安全傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)分析工作;負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用情況;監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作,開展安全生產(chǎn)宣傳教育工作;組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作,監(jiān)督管理社會(huì)中介機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)服務(wù)行為;組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作;組織擬訂安全生產(chǎn)科技規(guī)劃,指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究和推廣工作,負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)信息化工作;組織開展安全生產(chǎn)方面的交流與合作;承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會(huì)的日常工作;承擔(dān)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管職責(zé);承辦市人民政府和上級(jí)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局交辦的其他事項(xiàng)。 (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置 按照部門決算編報(bào)要求,納入開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè),本部門沒有下屬單位。 第二部分 開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年部門決算表 收入支出決算總表 公開01表 部門: 單位:萬元 收入 支出 項(xiàng) 目 行次 決算數(shù) 項(xiàng) 目 行次 決算數(shù) 欄 次 1 欄 次 2 一、財(cái)政撥款收入 1 483.42 一、一般公共服務(wù)支出 27 二、上級(jí)補(bǔ)助收入 2 二、外交支出 28 三、事業(yè)收入 3 三、國(guó)防支出 29 四、經(jīng)營(yíng)收入 4 四、公共安全支出 30 五、附屬單位上繳收入 5 五、教育支出 31 六、其他收入 6 六、科學(xué)技術(shù)支出 32 7 七、文化體育與傳媒支出 33 8 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 34 53.90 9 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 35 11.16 10 十、節(jié)能環(huán)保支出 36 11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 37 12 十二、農(nóng)林水支出 38 13 十三、交通運(yùn)輸支出 39 14 十四、資源勘探信息等支出 40 397.96 15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 41 16 十六、金融支出 42 17 十七、援助其他地區(qū)支出 43 18 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 44 19 十九、住房保障支出 45 20.41 …… 20 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 46 21 二十一、其他支出 47 本年收入合計(jì) 22 483.42 本年支出合計(jì) 48 483.42 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 23 結(jié)余分配 49 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 24 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 50 25 51 總計(jì) 26 483.42 總計(jì) 52 483.42 注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。 收入決算表 公開02表 部門: 單位:萬元 項(xiàng) 目 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營(yíng)收入 附屬單位上繳收入 其他收入 功能分類科目編碼 科目名稱 欄次 1 2 3 4 5 6 7 合計(jì) 483.42 483.42 208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 53.90 53.90 20805 行政事業(yè)單位離退休 27.21 27.21 2080501 歸口管理的行政單位離退休 27.21 27.21 20808 撫恤 7.41 7.41 2080801 死亡撫恤 7.41 7.41 20899 其他社會(huì)和保障就業(yè)支出 19.27 19.27 2089901 其他社會(huì)和保障就業(yè)支出 19.27 19.27 210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 11.16 11.16 21005 醫(yī)療保障 11.16 11.16 2100501 行政單位醫(yī)療 11.16 11.16 215 資源勘探信息等支出 397.96 397.96 21506 安全生產(chǎn)監(jiān)管 397.96 397.96 2150601 行政運(yùn)行 273.96 273.96 2150699 其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 124.00 124.00 221 住房保障支出 20.41 20.41 22102 住房改革支出 20.41 20.41 2210201 住房公積金 20.41 20.41 注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 支出決算表 公開03表 部門: 單位:萬元 項(xiàng) 目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級(jí)支出 經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 功能分類科目編碼 科目名稱 欄次 1 2 3 4 5 6 合計(jì) 483.42 365.42 118.00 208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 53.90 53.90 20805 行政事業(yè)單位離退休 27.21 27.21 2080501 歸口管理的行政單位離退休 27.21 27.21 20808 撫恤 7.41 7.41 2080801 死亡撫恤 7.41 7.41 20899 其他社會(huì)和保障就業(yè)支出 19.27 19.27 2089901 其他社會(huì)和保障就業(yè)支出 19.27 19.27 210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 11.16 11.16 21005 醫(yī)療保障 11.16 11.16 2100501 行政單位醫(yī)療 11.16 11.16 215 資源勘探信息等支出 397.96 279.96 118.00 21506 安全生產(chǎn)監(jiān)管 397.96 279.96 118.00 2150601 行政運(yùn)行 273.96 279.96 2150699 其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 124.00 6.00 118.00 221 住房保障支出 20.41 20.41 22102 住房改革支出 20.41 20.41 2210201 住房公積金 20.41 20.41 注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 財(cái)政撥款收入支出決算總表 公開04表 部門: 單位:萬元 收入 支出 項(xiàng) 目 行次 金額 項(xiàng) 目 行次 合計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 欄 次 1 欄 次 2 3 4 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1 483.42 一、一般公共服務(wù)支出 28 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 二、外交支出 29 3 三、國(guó)防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科學(xué)技術(shù)支出 33 7 七、文化體育與傳媒支出 34 8 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 35 53.90 53.90 9 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 36 11.16 11.16 10 十、節(jié)能環(huán)保支出 37 11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 38 12 十二、農(nóng)林水支出 39 13 十三、交通運(yùn)輸支出 40 14 十四、資源勘探信息等支出 41 397.96 397.96 15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地區(qū)支出 44 18 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20.41 20.41 20 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 47 21 二十一、其他支出 48 4 5 本年收入合計(jì) 22 483.42 本年支出合計(jì) 51 483.42 483.42 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 23 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 52 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 24 53 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 25 54 26 27 總計(jì) 27 483.42 總計(jì) 28 483.42 483.42 注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 公開05表 部門: 單位:萬元 項(xiàng) 目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 功能分類科目編碼 科目名稱 欄次 1 2 3 合計(jì) 483.42 365.42 118.00 208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 53.90 53.90 20805 行政事業(yè)單位離退休 27.21 27.21 2080501 歸口管理的行政單位離退休 27.21 27.21 20808 撫恤 7.41 7.41 2080801 死亡撫恤 7.41 7.41 20899 其他社會(huì)和保障就業(yè)支出 19.27 19.27 2089901 其他社會(huì)和保障就業(yè)支出 19.27 19.27 210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 11.16 11.16 21005 醫(yī)療保障 11.16 11.16 2100501 行政單位醫(yī)療 11.16 11.16 215 資源勘探信息等支出 397.96 279.96 118.00 21506 安全生產(chǎn)監(jiān)管 397.96 279.96 118.00 2150601 行政運(yùn)行 273.96 273.96 2150699 其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 124.00 6.00 118.00 221 住房保障支出 20.41 20.41 22102 住房改革支出 20.41 20.41 2210201 住房公積金 20.41 20.41 注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 公開06表 部門: 單位:萬元 人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi) 經(jīng)濟(jì)分類 科目名稱 金額 經(jīng)濟(jì)分類 科目名稱 金額 301 工資福利支出 267.24 302 商品和服務(wù)支出 30.56 30101 基本工資 60.18 30201 辦公費(fèi) 0.06 30102 津貼補(bǔ)貼 98.08 30205 水費(fèi) 0.99 30103 獎(jiǎng)金 38.76 30206 電費(fèi) 4.21 30104 其他社會(huì)保障繳費(fèi) 14.06 30207 郵電費(fèi) 6.83 30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 17.58 30217 公務(wù)接待費(fèi) 0.50 30199 其他工資福利支出 38.58 30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 0.60 303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 67.62 30229 福利費(fèi) 0.17 30302 退休費(fèi) 27.21 30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.00 30304 撫恤金 6.86 30239 其他交通費(fèi)用 15.20 30305 生活補(bǔ)助 0.55 30311 住房公積金 20.41 30399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 12.59 人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) 334.86 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) 30.56 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 公開07表 部門: 單位:萬元 2016年度預(yù)算數(shù) 2016年度決算數(shù) 合計(jì) 因公出國(guó)(境)費(fèi) 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 合計(jì) 因公出國(guó)(境)費(fèi) 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 小計(jì) 公務(wù)用車 公務(wù)用車 小計(jì) 公務(wù)用車 公務(wù)用車 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.50 2.00 2.00 0.50 2.50 2.00 2.00 0.50 注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 公開08表 部門: 單位:萬元 項(xiàng) 目 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 功能分類科目編碼 科目名稱 小計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 欄次 1 2 3 4 5 6 合計(jì) 0 0 0 0 0 0 注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 公開09表 部門: 單位:萬元 2016年度預(yù)算數(shù) 2016年度決算數(shù) 合計(jì) 因公出國(guó)(境)費(fèi) 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 合計(jì) 因公出國(guó)(境)費(fèi) 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 小計(jì) 公務(wù)用車 公務(wù)用車 小計(jì) 公務(wù)用車 公務(wù)用車 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.50 2.00 2.00 0.50 2.50 2.00 2.00 0.50 注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。本單位本年度沒有“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”,故本表沒有填列相關(guān)的收入支出數(shù)據(jù)。 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 公開09表 部門: 單位:萬元 2016年度預(yù)算數(shù) 2016年度決算數(shù) 合計(jì) 因公出國(guó)(境)費(fèi) 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 合計(jì) 因公出國(guó)(境)費(fèi) 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 小計(jì) 公務(wù)用車 公務(wù)用車 小計(jì) 公務(wù)用車 公務(wù)用車 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.50 2.00 2.00 0.50 2.50 2.00 2.00 0.50 注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。 第三部分 2016年部門決算情況說明 一、2016年度收入支出決算總體情況說明 (一)年度收入總體情況 開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度總收入483.42萬元,其中本年收入483.42萬元。具體情況如下: 1.財(cái)政撥款收入483.42萬元,比上年決算數(shù)增加80.64萬元,增長(zhǎng)20%。主要原因:調(diào)整工資福利。 2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。 3.事業(yè)收入0萬元。 4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元。 5.其他收入0萬元。 (二)年度支出總體情況 開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度總支出483.42萬元,其中本年支出483.42萬元。具體情況如下: 1.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出53.9萬元,主要用于歸口管理的行政單位離退休、撫恤、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出,比上年決算數(shù)增加14.55萬元,增長(zhǎng)37%,主要原因是調(diào)整工資福利。 2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出11.16萬元,主要支出項(xiàng)目有行政單位醫(yī)療,比上年決算數(shù)增加0.95萬元,增長(zhǎng)9%,主要原因是調(diào)整工資福利。 3.資源勘探信息等(類)支出397.96萬元,主要支出項(xiàng)目有行政運(yùn)行、其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出,比上年決算數(shù)增加63.68萬元,增長(zhǎng)19%,主要原因是調(diào)整工資福利。 4.住房保障(類)支出20.41萬元,主要支出項(xiàng)目有住房公積金,比上年決算數(shù)增加1.46萬元,增長(zhǎng)8%,主要原因是調(diào)整工資福利。 二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明 (一)2016年度財(cái)政撥款收入說明 開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)483.42萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入483.42萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少286.68萬元,下降37.2%;主要原因是預(yù)留安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金剩余較多;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。 (二)2016年度財(cái)政撥款支出說明 開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì) 483.42萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出483.42萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少286.68萬元,下降37.2%;主要原因是預(yù)留安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金剩余較多;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。 分功能科目看,社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)27.21萬元,主要用于退休費(fèi);社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)7.41萬元,主要用于死亡撫恤;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)19.27萬元,主要用于其他社保支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)11.16萬元,主要用于行政單位醫(yī)療;資源勘探信息等支出(類)安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)397.96萬元,主要用于行政運(yùn)行、其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出;住房保障支出(類)住房改革支出(款)20.41萬元,主要用于住房公積金。 三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.5萬元,完成預(yù)算2.5萬元的100%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2萬元,完成預(yù)算2萬元的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.5元,完成預(yù)算0.5萬元的100%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算等于預(yù)算數(shù)。 與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少7.5萬元,下降75%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算與上年決算數(shù)持平;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少4萬元,下降67%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3.5萬元,下降87.5%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是公車改革;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)開支。 (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元,占80%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.5萬元,占20%。具體情況如下: 1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元。 2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出2萬元,2016年局機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位公務(wù)用車保有量為3輛,主要用于執(zhí)法執(zhí)勤。 3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.5萬元,主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年,局機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位共接待國(guó)外來訪團(tuán)組0個(gè),來訪外賓0人次;發(fā)生國(guó)內(nèi)接待23次,接待人數(shù)共92人。主要包括餐費(fèi)。 四、其他重要事項(xiàng)的情況說明 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.56萬元,比上年減少5.12萬元,降低14%。主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開支。 (二)政府采購(gòu)支出情況說明 2016年本部門政府采購(gòu)支出總額20萬元,其中:政府采購(gòu)服務(wù)支出20萬元。 (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況 截至2016年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,一般公務(wù)用車1輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。 (四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。 根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我部門2016年沒有項(xiàng)目納入績(jī)效目標(biāo)管理范圍。 第四部分 名詞解釋 一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。 二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。 三、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 四、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 六、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。 七、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款):反映用于各類優(yōu)撫對(duì)象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款):反映用于醫(yī)療保障方面的支出。 十、資源勘探信息等支出(類)安全生產(chǎn)監(jiān)管(款):反映國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門、煤礦安全監(jiān)察部門的支出。 十一、住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
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