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2015年開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門決算
發(fā)布日期:2016-11-09 09:55
來源:開平市安監(jiān)局
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2015

開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門決算

 

 


      

 

第一部分   開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分  2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分   2015年部門決算情況說明

 

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分   開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理概況

(一)部門主要職責

開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是主管全市安全生產(chǎn)工作的職能部門。主要職責:貫徹執(zhí)行國家和省有關安全生產(chǎn)工作的方針政策和法律法規(guī),擬訂安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃,指導協(xié)調全市安全生產(chǎn)工作,分析和預測全市安全生產(chǎn)形勢,發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息,協(xié)調解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題;承擔市人民政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責任;負責監(jiān)督管理職責范圍內的工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作;依法承擔職權內的非煤礦山企業(yè)、危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位和煙花爆竹經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準入管理職責,依法組織并指導監(jiān)督安全生產(chǎn)準入制度的實施,負責危險化學品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹經(jīng)營安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;組織實施工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章、標準和規(guī)程,監(jiān)督檢查重大事故隱患排查治理工作,依法查處安全生產(chǎn)違法行為;負責組織指揮和協(xié)調安全生產(chǎn)應急救援工作,綜合管理全市生產(chǎn)安全傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計分析工作;負責監(jiān)督檢查職責范圍內新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)使用情況;監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓工作,開展安全生產(chǎn)宣傳教育工作;組織、指導、協(xié)調全市安全生產(chǎn)檢測檢驗工作,監(jiān)督管理社會中介機構安全生產(chǎn)服務行為;組織、指導、協(xié)調和監(jiān)督全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作;組織擬訂安全生產(chǎn)科技規(guī)劃,指導協(xié)調安全生產(chǎn)重大科學技術研究和推廣工作,負責全市安全生產(chǎn)信息化工作;組織開展安全生產(chǎn)方面的交流與合作;承擔市安全生產(chǎn)委員會的日常工作;承擔作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管職責;承辦市人民政府和上級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局交辦的其他事項。

(二)機構設置

按照部門決算編報要求,納入開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年部門決算編報范圍的單位共1個,本部門沒有下屬單位。

 

第二部分   開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理2015年部門決算表

 

收入支出決算總表






公開01表

部門:





單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

決算數(shù)

項    目

行次

決算數(shù)

欄    次


1

欄    次


2

一、財政撥款收入

1

402.78 

一、一般公共服務支出

27


二、上級補助收入

2


二、外交支出

28


三、事業(yè)收入

3


三、國防支出

29


四、經(jīng)營收入

4


四、公共安全支出

30


五、附屬單位上繳收入

5


五、教育支出

31


六、其他收入

6


六、科學技術支出

32



7


七、文化體育與傳媒支出

33



8


八、社會保障和就業(yè)支出

34

39.35


9


九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

35

10.21


10


十、節(jié)能環(huán)保支出

36



11


十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

37



12


十二、農(nóng)林水支出

38



13


十三、交通運輸支出

39



14


十四、資源勘探信息等支出

40

334.28


15


十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

41



16


十六、金融支出

42



17


十七、援助其他地區(qū)支出

43



18


十八、國土海洋氣象等支出

44



19


十九、住房保障支出

45

18.95

 ……

20


二十、糧油物資儲備支出

46



21


二十一、其他支出

47


本年收入合計

22

402.78 

本年支出合計

48

 402.78

用事業(yè)基金彌補收支差額

23


結余分配

49


年初結轉和結余

24


年末結轉和結余

50



25



51


總計

26

402.78 

總計

52

 402.78

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。

 

 

 

 

 

 

 

收入決算表










公開02表

部門:








單位:萬元

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

402.78

402.78






208

社會保障和就業(yè)支出

39.35

39.35






20805

行政事業(yè)單位離退休

22.99

22.99






2080501

歸口管理的行政單位離退休

22.99

22.99






20808

撫恤

0.55

0.55






2080801

死亡撫恤

0.55

0.55






20899

其他社會和保障就業(yè)支出

15.81

15.81






2089901

其他社會和保障就業(yè)支出

15.81

15.81






210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

10.21

10.21






21005

醫(yī)療保障

10.21

10.21






2100501

行政單位醫(yī)療

10.21

10.21






215

資源勘探信息等支出

334.28

334.28






21506

安全生產(chǎn)監(jiān)管

334.28

334.28






2150601

行政運行

235.94

235.94






2150699

其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出

98.33

98.33






221

住房保障支出

18.95

18.95






22102

住房改革支出

18.95

18.95






2210201

住房公積金

18.95

18.95






注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

                                                                      公開03表

部門:                                                                     單位:萬元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

402.78 

304.45 

98.33 




208

社會保障和就業(yè)支出

39.35

39.35





20805

行政事業(yè)單位離退休

22.99

22.99





2080501

歸口管理的行政單位離退休

22.99

22.99





20808

撫恤

0.55

0.55





2080801

死亡撫恤

0.55

0.55





20899

其他社會和保障就業(yè)支出

15.81

15.81





2089901

其他社會和保障就業(yè)支出

15.81

15.81





210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

10.21

10.21





21005

醫(yī)療保障

10.21

10.21





2100501

行政單位醫(yī)療

10.21

10.21





215

資源勘探信息等支出

334.28

235.94

98.33




21506

安全生產(chǎn)監(jiān)管

334.28

235.94

98.33




2150601

行政運行

235.94

235.94





2150699

其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出

98.33


98.33




221

住房保障支出

18.95

18.95





22102

住房改革支出

18.95

18.95





2210201

住房公積金

18.95

18.95





注:本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門:                                                                   單位:萬元  

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次


1

欄    次


2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

402.78 

一、一般公共服務支出

28




二、政府性基金預算財政撥款

2


二、外交支出

29





3


三、國防支出

30





4


四、公共安全支出

31





5


五、教育支出

32





6


六、科學技術支出

33





7


七、文化體育與傳媒支出

34





8


八、社會保障和就業(yè)支出

35

39.35

39.35



9


九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

36

10.21

10.21



10


十、節(jié)能環(huán)保支出

37





11


十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

38





12


十二、農(nóng)林水支出

39





13


十三、交通運輸支出

40





14


十四、資源勘探信息等支出

41

334.28

334.28



15


十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

42





16


十六、金融支出

43





17


十七、援助其他地區(qū)支出

44





18


十八、國土海洋氣象等支出

45





19


十九、住房保障支出

46

18.95

18.95



20


二十、糧油物資儲備支出

47





21


二十一、其他支出

48




4








5








本年收入合計

22

402.78 

本年支出合計

51

402.78

402.78


年初財政撥款結轉和結余

23


年末結轉和結余

52




一般公共預算財政撥款

24



53




政府性基金預算財政撥款

25



54





26



27




總計

27

402.78 

總計

28

402.78

402.78


注:本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表






公開05表

部門:




單位:萬元

   

本年支出合計

基本支出  

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

 402.78

304.45

98.33

208

社會保障和就業(yè)支出

39.35

39.35


20805

行政事業(yè)單位離退休

22.99

22.99


2080501

歸口管理的行政單位離退休

22.99

22.99


20808

撫恤

0.55

0.55


2080801

死亡撫恤

0.55

0.55


20899

其他社會和保障就業(yè)支出

15.81

15.81


2089901

其他社會和保障就業(yè)支出

15.81

15.81


210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

10.21

10.21


21005

醫(yī)療保障

10.21

10.21


2100501

行政單位醫(yī)療

10.21

10.21


215

資源勘探信息等支出

334.28

235.94

98.33

21506

安全生產(chǎn)監(jiān)管

334.28

235.94

98.33

2150601

行政運行

235.94

235.94


2150699

其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出

98.33


98.33

221

住房保障支出

18.95

18.95


22102

住房改革支出

18.95

18.95


2210201

住房公積金

18.95

18.95


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門:                                                                     單位:萬元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

經(jīng)濟分類
科目編碼

科目名稱

金額

經(jīng)濟分類
科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

226.28 

302

商品和服務支出

35.68 

30101

  基本工資

40.99 

30201

  辦公費

13.35 

30102

  津貼補貼

98.44 

30205

  水費

0.99 

30103

  獎金

35.73 

30206

  電費

4.35 

30104

  社會保障繳費

26.02 

30207

  郵電費

6.63 

30199

  其他工資福利支出

25.10 

30217

  公務接待費

4.00 

303

對個人和家庭的補助

42.49 

30228

  工會經(jīng)費

0.37 

30302

  退休費

22.99 

30231

  公務用車運行維護費

6.00 

30305

  生活補助

0.55 




30311

  住房公積金

18.95 




人員經(jīng)費合計

268.77 

公用經(jīng)費合計

35.68

財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表









公開07表


部門:







單位:萬元


2015年度預算數(shù)

2015年度決算數(shù)

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 10


 6


 6

 4

10


 6


 6

 4

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表









公開08表

部門:







單位:萬元

   

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 0

 0

 0

 0

0 

0 

注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。

 

 

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表









公開09表


部門:







單位:萬元


2015年度預算數(shù)

2015年度決算數(shù)

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 10


 6


 6

 4

10


 6


 6

 4

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。本單位本年度沒有“政府性基金預算財政撥款收入”,故本表沒有填列相關的收入支出數(shù)據(jù)。

 

 

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表









公開09表


部門:







單位:萬元


2015年度預算數(shù)

2015年度決算數(shù)

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 10


 6


 6

 4

10


 6


 6

 4

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。

 

第三部分   2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況

開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理2015年度總收入402.78萬元,其中本年收入402.78萬元。具體情況如下:

1.財政撥款收入402.78萬元,比上年決算數(shù)減少400.13萬元,下降49.8%,主要原因:專項資金減少。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.其他收入0萬元

(二)年度支出總體情況

開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年度總支出402.78萬元,其中本年支出402.78萬元。具體情況如下:

1.社會保障和就業(yè)(類)支出39.35萬元,主要用于歸口管理的行政單位離退休、撫恤、其他社會保障和就業(yè)支出,比上年決算數(shù)增加4.88萬元,增長14%,主要原因是增加退休人員1名。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出10.21萬元,主要支出項目有行政單位醫(yī)療,比上年決算數(shù)增加1.45萬元,增長16.6%,主要原因是新錄用公務員1名。

3.資源勘探信息等(類)支出334.28萬元,主要支出項目有行政運行、其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出,比年決算數(shù)減少407.13萬元,下降54.9%,主要原因是項目減少

4.住房保障(類)支出18.95萬元,主要支出項目有住房公積金,比年決算數(shù)增加0.68萬元,增長83.7%,主要原因是新錄用公務員1名

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

(一)2015年度財政撥款收入說明

開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年度財政撥款收入合計402.78萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入402.78萬元,比年初預算數(shù)減少238.46萬元,下降37.2%;主要原因是預留安全生產(chǎn)專項資金剩余較多;政府性基金預算財政撥款收入0萬元

(二)2015年度財政撥款支出說明

開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年度財政撥款支出合計 402.78萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出402.78萬元,比年初預算數(shù)減少238.46萬元,下降37.2%;主要原因是預留安全生產(chǎn)專項資金剩余較多;政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

分功能科目看,社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)22.99萬元,主要用于退休費;社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)0.55萬元,主要用于死亡撫恤;社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出15.81萬元,主要用于其他社保支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)10.21萬元,主要用于行政單位醫(yī)療;資源勘探信息等支出(類)安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)334.28萬元,主要用于行政運行、其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出;住房保障支出(類)住房改革支出(款)18.95萬元,主要用于住房公積金。

三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

開平市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年度三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為10萬元,完成預算10萬元的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為6萬元,完成預算6萬元的100%;公務接待費支出決算為4元,完成預算4萬元的100%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算等于預算數(shù)。

年相比,2015年度三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比年減少3.38萬元,下降25.3%。其中:因公出國(境)費支出決算與上年決算數(shù)持平;公務用車購置及運行維護費支出決算減少3.1萬元,下降34.1%;公務接待費支出決算減少0.28萬元,下降6.5%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務車減少;公務接待費支出減少的主要原因是接待人數(shù)減少

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2015“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出6萬元,占60%;公務接待費支出4萬元,占40%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出6萬元,其中:公務用車購置支出為0萬元;公務用車運行及維護支出6萬元,2015年局機關及下屬0個單位公務用車保有量為3輛,主要用于執(zhí)法執(zhí)勤。

3.公務接待費支出4萬元,主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2015年,局機關及下屬0個單位共接待國外來訪團組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內接待145次,接待人數(shù)共600人。主要包括餐費、住宿費等

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門機關運行經(jīng)費支出35.68萬元,比年增加5.86萬元,增長19.7%。主要原因是:在職人員增加

(二)政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額37.84萬元,其中:政府采購貨物支出19.84萬元、政府采購服務支出18萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

截至201512月31日,本部門共有車輛5輛,其中,一般公務用車1輛(用于機要通信、應急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

   根據(jù)財政預算管理要求,我部門2015年沒有項目納入績效目標申報范圍。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

五、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

六、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

七、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款):反映用于各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。

八、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款):反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

十、資源勘探信息等支出(類)安全生產(chǎn)監(jiān)管(款):反映國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門、煤礦安全監(jiān)察部門的支出。

十一、住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。


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