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為認(rèn)真履行《審計法》賦予的審計過程中的保密義務(wù),不斷規(guī)范審計保密行為,防范審計風(fēng)險,確保國家秘密和審計工作秘密安全,制定本制度。
一、保密范圍
(一)本局人員知悉的國家機密和本局所有審計事項,包括審計查出的問題、擬處理處罰意見、審計人員知悉的被審計單位的商業(yè)秘密和內(nèi)部資料,均列入保密范圍。
(二)《審計署、國家保密局關(guān)于審計工作中國家秘密及其密級具體范圍的規(guī)定》中規(guī)定的有關(guān)國家秘密事項密級劃分和定密范圍。
二、保密規(guī)定
本局人員在審計工作中應(yīng)嚴(yán)格遵守以下保密規(guī)定:
(一)報送審計時,應(yīng)切實保管好被審計單位報送的所有資料。
(二)工作中形成的草稿及其他需要銷毀的資料,都應(yīng)及時銷毀。
(三)審計過程中形成的資料應(yīng)嚴(yán)格按照審計作業(yè)流程傳遞,不得私自外傳。嚴(yán)禁在家中、親朋好友及其他人面前談?wù)搶徲嬘嘘P(guān)事項和審計工作中知悉的秘密。
(四)嚴(yán)格審計信息、稿件審核把關(guān),問題性信息和稿件必須經(jīng)過逐級審核,由分管局長、局長簽發(fā)后,嚴(yán)格按照許可的發(fā)送渠道和范圍外發(fā)。
(五)涉密計算機信息系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng),不得直接或間接接入互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng),必須實行物理隔離。
(六)涉及國家秘密的信息,不得在與國際互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的計算機信息系統(tǒng)中存儲、處理、傳遞;內(nèi)部信息不得在網(wǎng)上公布;涉及社會安定等敏感信息要從嚴(yán)管理,不能上網(wǎng)。
(七)上網(wǎng)的保密管理實行“誰上網(wǎng)誰負(fù)責(zé)”原則。單位用戶應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家保密法規(guī),實行上網(wǎng)信息保密審批領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制。
(八)各股室要加強對計算機的使用管理,采取保密技術(shù)措施,設(shè)定計算機用戶密碼;重要審計資料應(yīng)存于U盤和在手提電腦中備份,并妥善保管。
(九)加強通信保密管理,不得在無保密措施的電話機、傳真機、計算機等通信、傳遞設(shè)備上傳輸涉密信息。
三、保密文件管理規(guī)定
(一)文件起草。起草涉密的文件、講話稿時要標(biāo)明密級。在修改、征求意見、討論、銷毀過程中,都要按秘密文件對待。定稿后,要確定發(fā)送范圍、閱讀極限,規(guī)定處理辦法,包括可否翻印、復(fù)印,是否回收等。對絕密級、機密級文件要嚴(yán)格控制發(fā)放范圍。絕密級文件除特殊情況外,原則上不發(fā)到股室,確需發(fā)到股室的,要請示局領(lǐng)導(dǎo)或上級主管機關(guān)批準(zhǔn),并進(jìn)行技術(shù)處理。
(二)文件印制。印制涉密文件、講話稿,一律由局辦公室或經(jīng)保密部門審查批準(zhǔn)的定點單位承擔(dān),文件、講話草稿、校樣要隨時銷毀;嚴(yán)格按照領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的份數(shù)執(zhí)行、不得擅自多印多留、自行處理其中絕密級文件的印制。指定專人負(fù)責(zé),嚴(yán)格限制接觸范圍,禁止無關(guān)人員介入。文件印成后,應(yīng)立即取走,確需在印刷點存放過夜的,放在安全可靠的文件柜內(nèi)。存放涉密文件的設(shè)施要安全可靠。處理涉密文件的微機和存放涉密文件的軟盤,按秘密文件進(jìn)行管理。硬盤中不得存儲涉密文件、密碼電報底稿。
(三)文件收發(fā)。涉密文件收發(fā)應(yīng)嚴(yán)格履行登記、簽收手續(xù)。收取文件必須由專人負(fù)責(zé),認(rèn)真檢查密級標(biāo)志,核對文件份數(shù)、目錄、編號、加蓋收文章。如發(fā)現(xiàn)封皮損壞、文件短缺,應(yīng)追查原因,并向領(lǐng)導(dǎo)報告。凡領(lǐng)導(dǎo)同志親收件,要送交本人親自收拆,其它人員不得代拆,不得閱看。本局人員出席有關(guān)會議帶回的涉密會議文件和材料要送交局辦公室登記保管,妥善保管。外單位發(fā)來的國民經(jīng)濟統(tǒng)計資料、各種報表等,接收股室要予以登記,妥為保管,防止丟失。收發(fā)室收到的各類涉密文件,在按局機關(guān)公文處理辦法分辦傳遞過程中,要做好保密工作。
(四)保密文件閱辦
1.保密文件的閱讀范圍。上級來文,由黨組主要負(fù)責(zé)人或局長批示,保密員按批示送閱。
2.送閱機要文件,必須做到“雙見面”,領(lǐng)導(dǎo)不在,不放文件。不能在無保密保障的場所閱辦、送審、存放涉密文件。絕密級文件和密碼電報應(yīng)在辦公室閱辦,不能帶回家中。辦理完畢的機要文件要及時清退。
(五)文件保管。密碼電報、絕密文件要與其他秘密文件分開,單獨存放管理;秘密文件與一般文件分開,并存放在有保密設(shè)施的文件柜內(nèi);一般文件的存放要與報紙刊物分開。出差攜帶秘密文件,要有相應(yīng)的安全防范措施。絕密級文件、密碼電報不得個人攜帶外出。工作崗位調(diào)整的人員,必須辦理清退移交手續(xù),由原所在股室負(fù)責(zé)對其經(jīng)管的文件、資料進(jìn)行清理收回。記錄秘密事項的筆記本,要與秘密文件同等對待。秘密文電要定期清查,按時清退。通過機要室傳遞到各股室的機要文電,各股室要嚴(yán)格登記手續(xù),并及時退回機要室,最長不得超過一周。
(六)文件歸檔。應(yīng)立卷歸檔的文件、資料,各股室要按照檔案管理要求,在規(guī)定時間內(nèi)立卷后送交檔案室。歸檔后的文件原則上不借出使用,使用時要登記備案。
(七)文件銷毀。不需歸檔、無保存價值帶有秘密級以上內(nèi)容的文件、資料和不宜公開的內(nèi)部文件、資料、材料、書籍等,各股室要認(rèn)真清理、逐一登記,經(jīng)股室負(fù)責(zé)人鑒別并批準(zhǔn)簽字后,由兩人監(jiān)銷,成批文件的銷毀。嚴(yán)禁向廢品收購人員出售秘密文件、內(nèi)部資料。
四、組織領(lǐng)導(dǎo)與要求
(一)局成立保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組,局長為組長,對全局保密工作負(fù)總責(zé);副局長和總審計師為副組長,各股室主要負(fù)責(zé)人為成員,局辦公室具體辦理全局保密日常工作;各股室主要負(fù)責(zé)人是本股室保密工作第一責(zé)任人,對本股室保密工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;各股室工作人員對分工范圍內(nèi)的保密工作負(fù)直接責(zé)任;聯(lián)合審計時,審計組長為該項目保密工作的第一責(zé)任人,切實做到審計業(yè)務(wù)工作干到哪里,保密工作就管到哪里,實行“一崗雙責(zé)”制。
(二)本局人員要牢固樹立保密意識,增強“保守機密、慎之又慎”的觀念,嚴(yán)格遵守審計職業(yè)道德和保密紀(jì)律,認(rèn)真執(zhí)行保密法規(guī),嚴(yán)防失密、泄密事件發(fā)生。
(三)各股室和審計人員要接受保密管理部門的監(jiān)督檢查。凡因疏忽遺失國家秘密文件、資料或其他原因發(fā)生失泄密的,應(yīng)當(dāng)迅速查明被泄露的秘密內(nèi)容、密級、造成或者可能造成危害的范圍和嚴(yán)重程度以及事件的主要情節(jié)和有關(guān)責(zé)任者,及時采取補救措施,并報告保密工作主管部門和上級機關(guān)。
(四)違反本辦法規(guī)定的,將直接責(zé)任人和第一責(zé)任人納入年度目標(biāo)管理績效考核,同時給予通報批評;發(fā)生泄密事件并造成嚴(yán)重影響和重大損失的,依據(jù)黨紀(jì)政紀(jì)和《公務(wù)員條例》論處;觸犯刑律的,按《保密法》和《刑法》論處。
本制度由局辦公室負(fù)責(zé)解釋。
二○一三年三月六日
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