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    今天是2019年4月12日 星期五歡迎進(jìn)入開(kāi)平市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局!
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    2015年開(kāi)平市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局部門(mén)決算報(bào)告
    發(fā)布日期:2016-11-08 20:33
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    第一部分  開(kāi)平市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局概況

    一、 部門(mén)主要職能

    二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

    第二部分   開(kāi)平市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年部門(mén)決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    第三部分  開(kāi)平市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

    第四部分  名詞解釋

             第一部分   開(kāi)平市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局概況

    (一)部門(mén)主要職能

    1、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

    開(kāi)平市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局是主要負(fù)責(zé)全市社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦工作的職能部門(mén)。主要職能:貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和江門(mén)市有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)方面的方針政策和法律法規(guī)。配合上級(jí)部門(mén)擬定本市社會(huì)保險(xiǎn)基金的征繳規(guī)劃、目標(biāo)任務(wù);執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)制度,負(fù)責(zé)本市社會(huì)保險(xiǎn)基金核算、存儲(chǔ)、劃撥、調(diào)劑管理工作。負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)、終止以及各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇核發(fā)、稽核、內(nèi)部控制、檔案管理等工作。負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)及經(jīng)辦服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的維護(hù),負(fù)責(zé)本市各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計(jì)分析。負(fù)責(zé)管理各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)記錄和個(gè)人賬戶的信息資料。負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦工作。開(kāi)展新型農(nóng)村(被征地農(nóng)民)養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦工作。負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)宣傳和培訓(xùn)工作,在市人力資源和社會(huì)保障局的組織下,協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好離退休人員社會(huì)化服務(wù)管理工作。承辦市人民政府、市人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他事項(xiàng)。

    2、人員構(gòu)成情況

    開(kāi)平市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局編制37人,實(shí)有35人,退休13人。其他工作人員22人。

    (二)部門(mén)決算單位構(gòu)成

    本部門(mén)無(wú)下屬單位。

    第二部分 開(kāi)平市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年部門(mén)決算表

    收入支出決算總表

    公開(kāi)01表

    部門(mén):開(kāi)平市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局

    單位:萬(wàn)元

    收入

    支出

    項(xiàng)    目

    行次

    決算數(shù)

    項(xiàng)    目

    行次

    決算數(shù)

    欄    次

    1

    欄    次

    2

    一、財(cái)政撥款收入

    1

    28715.17

    一、社會(huì)保障和就業(yè)支出

    14

    15332.73

    二、上級(jí)補(bǔ)助收入

    2

    二、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

    15

    13350.36

    三、事業(yè)收入

    3

    三、住房保障支出

    16

    32.08

    四、經(jīng)營(yíng)收入

    4

    17

    五、附屬單位上繳收入

    5

    18

    六、其他收入

    6

    19

    7

    ……

    20

    8

    21

    本年收入合計(jì)

    9

    28715.17

    本年支出合計(jì)

    22

    28715.17

            用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

    10

                   結(jié)余分配

    23

            年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    11

    59.32

                   年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    24

    59.32

    12

    25

    合計(jì)

    13

    28774.49

    合計(jì)

    26

    28774.49


    收入決算表

    公開(kāi)02表

    部門(mén):開(kāi)平市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局

    單位:萬(wàn)元

    項(xiàng)    目

    本年收入合計(jì)

    財(cái)政撥款收入

    上級(jí)補(bǔ)助收入

    事業(yè)收入

    經(jīng)營(yíng)收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合計(jì)

    28715.17

    28715.17

    208

    社會(huì)保障和就業(yè)支出

    15332.73

    15332.73

    20801

    人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)

    547.12

    547.12

     2080101

    行政運(yùn)行

    389.56

    389.56

     2080108

    信息化建設(shè)

    37.89

    37.89

     2080109

    社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)

    61.47

    61.47

     2080199

    其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出

    58.20

    58.20

    20803

    財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

    14717.18

    14717.18

    2080303

    財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

    2600

    2600

    2080308

    財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

    11852.18

    11852.18

    2080399

    財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

    265

    265

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    44.22

    44.22

    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

    44.22

    44.22

    20899

    其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

    24.21

    24.21

    2089901

    其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

    24.21

    24.21

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

    13350.36

    13350.36

    21005

    醫(yī)療保障

    13350.36

    13350.36

    2100501

    行政單位醫(yī)療

    19.18

    19.18

    2100506

    新型農(nóng)村合作醫(yī)療

    8681.52

    8681.52

    2100508

    城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)

    4649.66

    4649.66

    221

    住房保障支出

    32.08

    32.08

    22102

    住房改革支出

    32.08

    32.08

    2210201

    住房公積金

    32.08

    32.08


    支出決算表

    公開(kāi)03表

    部門(mén):開(kāi)平市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局

    單位:萬(wàn)元

    項(xiàng)    目

    本年支出合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    上繳上級(jí)支出

    經(jīng)營(yíng)支出

    對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計(jì)

    28715.17

    509.25

    28205.92

    208

    社會(huì)保障和就業(yè)支出

    15332.73

    457.99

    14874.74

    20801

    人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)

    547.12

    389.56

    157.56

    2080101

    行政運(yùn)行

    389.56

    389.56

    0.00

    2080108

    信息化建設(shè)

    37.89

    0.00

    37.89

    2080109

    社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)

    61.47

    0.00

    61.47

    2080199

    其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出

    58.20

    0.00

    58.20

    20803

    財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

    14717.18

    0.00

    14717.18

    2080303

    財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

    2600

    0.00

    2600

    2080308

    財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

    11852.18

    0.00

    11852.18

    2080399

    財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

    265

    0.00

    265

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    44.22

    44.22

    0.00

    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

    44.22

    44.22

    0.00

    20899

    其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

    24.21

    24.21

    0.00

    2089901

    其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

    24.21

    24.21

    0.00

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

    13350.36

    19.18

    13331.18

    21005

    醫(yī)療保障

    13350.36

    19.18

    13331.18

    2100501

    行政單位醫(yī)療

    19.18

    19.18

    0.00

    2100506

    新型農(nóng)村合作醫(yī)療

    8681.52

    0.00

    8681.52

    2100508

    城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)

    4649.66

    0.00

    4649.66

    221

    住房保障支出

    32.08

    32.08

    0.00

    22102

    住房改革支出

    32.08

    32.08

    0.00

    2210201

    住房公積金

    32.08

    32.08

    0.00


    財(cái)政撥款收入支出決算總表

    公開(kāi)04表

    部門(mén):開(kāi)平市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局

    單位:萬(wàn)元

    收入

    支出

    項(xiàng)    目

    行次

    金額

    項(xiàng)    目

    行次

    合計(jì)

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

    欄    次

    1

    欄    次

    2

    3

    4

    一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

    1

    28715.17

    一、社會(huì)保障和就業(yè)支出

    15

    15332.73

    15332.73

    二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

    2

    二、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

    16

    13350.36

    13350.36

    3

    三、住房保障支出

    17

    32.08

    32.08

    4

    18

    5

    19

    6

    20

    7

    21

    8

    22

    本年收入合計(jì)

    9

    28715.17

    本年支出合計(jì)

    23

    28715.17

    28715.17

    年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    10

    59.32

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    24

    59.32

    59.32

         一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

    11

    59.32

    25

           政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

    12

    26

    13

    27

    合計(jì)

    14

    28774.49

    合計(jì)

    28

    28774.49

    28774.49


    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    公開(kāi)05表

    部門(mén):開(kāi)平市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局

    單位:萬(wàn)元

    項(xiàng)  

    本年支出合計(jì)

    基本支出  

    項(xiàng)目支出

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    合計(jì)

    28715.17

    509.25

    28205.92

    208

    社會(huì)保障和就業(yè)支出

    15332.73

    457.99

    14874.74

    20801

    人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)

    547.12

    389.56

    157.56

    2080101

    行政運(yùn)行

    389.56

    389.56

    0.00

    2080108

    信息化建設(shè)

    37.89

    0.00

    37.89

    2080109

    社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)

    61.47

    0.00

    61.47

    2080199

    其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出

    58.20

    0.00

    58.20

    20803

    財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

    14717.18

    0.00

    14717.18

    2080303

    財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

    2600

    0.00

    2600

    2080308

    財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

    11852.18

    0.00

    11852.18

    2080399

    財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

    265

    0.00

    265

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    44.22

    44.22

    0.00

    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

    44.22

    44.22

    0.00

    20899

    其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

    24.21

    24.21

    0.00

    2089901

    其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

    24.21

    24.21

    0.00

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

    13350.36

    19.18

    13331.18

    21005

    醫(yī)療保障

    13350.36

    19.18

    13331.18

    2100501

    行政單位醫(yī)療

    19.18

    19.18

    0.00

    2100506

    新型農(nóng)村合作醫(yī)療

    8681.52

    0.00

    8681.52

    2100508

    城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)

    4649.66

    0.00

    4649.66

    221

    住房保障支出

    32.08

    32.08

    0.00

    22102

    住房改革支出

    32.08

    32.08

    0.00

    2210201

    住房公積金

    32.08

    32.08

    0.00


    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    公開(kāi)06表

    部門(mén):開(kāi)平市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局

    單位:萬(wàn)元

    項(xiàng)  

    本年支出合計(jì)

    人員經(jīng)費(fèi)

    公用經(jīng)費(fèi)

    經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    合計(jì)

    509.25

    449.89

    59.36

    301

    工資福利支出

    373.59

    373.59

    0.00

    30101

    基本工資

    68.75

    68.75

    0.00

    30102

    津貼補(bǔ)貼

    169.14

    169.14

    0.00

    30103

    獎(jiǎng)金

    61.82

    61.82

    0.00

    30104

    社會(huì)保障繳費(fèi)

    43.39

    43.39

    0.00

    30199

    其他工資福利支出

    30.49

    30.49

    0.00

    302

    商品和服務(wù)支出

    59.36

    0.00

    59.36

    30201

    辦公費(fèi)

    6.83

    0.00

    6.83

    30205

    水費(fèi)

    1.21

    0.00

    1.21

    30206

    電費(fèi)

    8.04

    0.00

    8.04

    30207

    郵電費(fèi)

    2.59

    0.00

    2.59

    30211

    差旅費(fèi)

    0.02

    0.00

    0.02

    30213

    維修(護(hù))費(fèi)

    2.07

    0.00

    2.07

    30214

    租賃費(fèi)

    0.10

    0.00

    0.10

    30217

    公務(wù)接待費(fèi)

    0.82

    0.00

    0.82

    30226

    勞務(wù)費(fèi)

    13.14

    0.00

    13.14

    30228

    工會(huì)經(jīng)費(fèi)

    1.22

    0.00

    1.22

    30229

    福利費(fèi)

    0.40

    0.00

    0.40

    30231

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

    6.40

    0.00

    6.40

    30239

    其他交通費(fèi)用

    6.74

    0.00

    6.74

    30240

    稅金及附加費(fèi)用

    1.75

    0.00

    1.75

    30299

    其他商品和服務(wù)支出

    8.03

    0.00

    8.03

    303

    對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

    76.3

    76.3

    30302

    退休費(fèi)

    44.22

    44.22

    30311

    住房公積金

    32.08

    32.08


    財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    公開(kāi)07表

    部門(mén):開(kāi)平市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局

    單位:萬(wàn)元

    2015年度預(yù)算數(shù)

    2015年度決算數(shù)

    合計(jì)

    因公出國(guó)(境)費(fèi)

    公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

    公務(wù)接待費(fèi)

    合計(jì)

    因公出國(guó)(境)費(fèi)

    公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

    公務(wù)接待費(fèi)

    小計(jì)

    公務(wù)用車
    購(gòu)置費(fèi)

    公務(wù)用車
    運(yùn)行費(fèi)

    小計(jì)

    公務(wù)用車
    購(gòu)置費(fèi)

    公務(wù)用車
    運(yùn)行費(fèi)

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    16.8

    0

    12

    0

    12

    4.8

    7.22

    0

    6.4

    6.4

    0.82


    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    公開(kāi)08表

    部門(mén):開(kāi)平市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局

    單位:萬(wàn)元

    項(xiàng)  

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    本年收入

    本年支出

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計(jì)

    基本支出  

    項(xiàng)目支出

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計(jì)

    0

    0

    0

    0

    0

    0


    第三部分  開(kāi)平市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

    一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

    (一)年度收入總體情況

    2015年度總收入28715.17萬(wàn)元,其中本年收入28715.17萬(wàn)元。具體情況如下:

    1.財(cái)政撥款收入28715.17萬(wàn)元,比2014年決算數(shù)增加8264.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)40.41%,主要原因:一是2015年度財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老和醫(yī)療保險(xiǎn)的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高;二是2015年度本級(jí)財(cái)政對(duì)我市機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療補(bǔ)助2600萬(wàn)元。

    2.其他收入為0,同比2014年決算數(shù)無(wú)增長(zhǎng)。

    (二)年度支出總體情況

    本局2015年度總支出28715.17萬(wàn)元,其中本年支出28715.17萬(wàn)元。具體情況如下:

    1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)支出15332.73萬(wàn)元,主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、其他資本性支出,比2014年決算數(shù)增加6283.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)69.44%。主要原因:一是2015年度財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高;二是2015年度本級(jí)財(cái)政對(duì)我市機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療補(bǔ)助2600萬(wàn)元。

    2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)支出13350.36萬(wàn)元。主要用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,比2014年決算數(shù)增加1991.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.53%。主要原因是:2015年度財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)從2014年的320元增加到360元。

    3、住房保障支出(類)支出32.08元,主要用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,比2014年決算數(shù)增加0.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.75%。主要原因是:本單位新增公務(wù)員的住房公積金支出。

    二、2015年收入決算情況說(shuō)明

    本局2015年度收入合計(jì)28715.17萬(wàn)元。

    (一)財(cái)政撥款收入28715.17萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的100%。其中:

    1、社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出15332.73 萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的53.40%,包括:人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)547.12萬(wàn)元、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)14717.18萬(wàn)元、行政事業(yè)單位離退休(款)44.22萬(wàn)元、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)24.21萬(wàn)元。

    2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出13350.36萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的46.49%,包括:醫(yī)療保障(款)13350.36萬(wàn)元。

    3、住房保障(類)支出32.08萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的0.11%,包括:住房改革(款)支出32.08萬(wàn)元。

    三、2015年度支出決算情況說(shuō)明

    本局2015年度支出合計(jì)28715.17萬(wàn)元。具體如下;

    (一)基本支出509.25萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的1.77%。具體如下:

    1、社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出457.99萬(wàn)元,其中:人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)389.56萬(wàn)元,主要用于行政運(yùn)行等經(jīng)費(fèi)支出;行政事業(yè)單位離退休(款)44.22萬(wàn)元,主要用于歸口管理的行政單位離退休補(bǔ)貼支出;其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)24.21萬(wàn)元,主要用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

    2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出19.18萬(wàn)元,其中:醫(yī)療保障(款)支出19.18萬(wàn)元,主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

    3、住房保障(類)支出32.08萬(wàn)元,其中:住房改革支出32.08萬(wàn)元,主要用于住房公積金支出。

    (二)項(xiàng)目支出28205.92萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98.23%。具體如下:

    1、社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出14874.74萬(wàn)元,其中:人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)支出157.56萬(wàn)元,主要用于信息化建設(shè)、社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)、其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出;財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(類)支出14717.18萬(wàn)元,主要用于財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。

    2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出13331.18萬(wàn)元,其中:醫(yī)療保障(款)支出13331.18萬(wàn)元,主要用于財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。

    四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    (一)2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

    本局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)28715.17萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入28715.17萬(wàn)元,比2014年決算數(shù)增加8264.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)40.41%,主要原因:一是2015年度財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老和醫(yī)療保險(xiǎn)的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高;二是2015年度本級(jí)財(cái)政對(duì)我市機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療補(bǔ)助2600萬(wàn)元。

    (二)2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

    本局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)28715.17萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出28715.17萬(wàn)元,比2014年決算數(shù)增加8264.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)40.41%,主要原因:一是2015年度財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老和醫(yī)療保險(xiǎn)的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高;二是2015年度本級(jí)財(cái)政對(duì)我市機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療補(bǔ)助2600萬(wàn)元。

    分功能科目看,社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)15332.73萬(wàn)元,主要用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出13350.36萬(wàn)元,主要用于行政單位醫(yī)療、財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助;住房保障(類)支出32.08萬(wàn)元,主要用于住房公積金支出。

    五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

    本局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)28715.17萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2014年相比,增加8264.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)40.41%。

    (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

    本局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)15332.73萬(wàn)元,占53.40%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出13350.36萬(wàn)元,占46.49%;住房保障(類)支出32.08萬(wàn)元,占0.11%。

    (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

    本局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出28715.17萬(wàn)元,具體情況如下:

    1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)15332.73萬(wàn)元,具體如下:

    (1)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)支出547.12萬(wàn)元,比2014年增加102.86萬(wàn),增長(zhǎng)23.15%,主要原因是:一是機(jī)關(guān)工資補(bǔ)貼調(diào)增。二是增加支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)信息系統(tǒng)升級(jí)費(fèi)用。完成年初預(yù)算的111.41%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)關(guān)在職人員工資補(bǔ)貼調(diào)增。

    (2)財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)支出14717.18萬(wàn)元,比2014年增加6185.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)72.50%,主要原因是:一是2015年度財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高;二是2015年度本級(jí)財(cái)政對(duì)我市機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療補(bǔ)助2600萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的260.81%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是2015年度財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高;二是決算數(shù)包含上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金。

    (3)行政事業(yè)單位離退休(款)支出44.22萬(wàn)元,比2014年增加3.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.06%,主要原因是退休人員退休補(bǔ)貼調(diào)增。完成年初預(yù)算的110.49%,主要原因是退休人員補(bǔ)貼調(diào)增。

    (4)其他社會(huì)保障和就業(yè)(款)支出24.21萬(wàn)元,比2014年增加1.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.86%,主要原因是社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增,相應(yīng)的社會(huì)保障繳費(fèi)支出增大。完成年初預(yù)算100%。

    2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)支出13350.36萬(wàn)元,比2014年增加1991.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.53%,主要原因是2015年度財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。完成年初預(yù)算的137.15%,主要原因:一是城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高;二是決算數(shù)包含上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金。

    3、住房保障支出(類)住房改革支出(款)支出32.08萬(wàn)元,比2014年增加0.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.75%。主要原因是住房公積金的繳費(fèi)基礎(chǔ)調(diào)增,導(dǎo)致住房公積金支出增大。完成年初預(yù)算的97.04%,主要原因是在職人員變動(dòng)。

    六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    本局2015公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算28715.17萬(wàn)元,基本支出509.25萬(wàn)元。比2014年決算數(shù)增加54.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.98%。

    (一)工資福利支出373.59萬(wàn)元,占基本支出的73.36%。主要包括基本工資68.75萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼169.14萬(wàn)元、獎(jiǎng)金61.82萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)43.39萬(wàn)元、其他工資福利支出30.49萬(wàn)元。

    (二)商品和服務(wù)支出59.36萬(wàn)元,占基本支出的11.66%。主要包括辦公費(fèi)6.83萬(wàn)元、水費(fèi)1.21萬(wàn)元、電費(fèi)8.04萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.59萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.02萬(wàn)元、維護(hù)(護(hù))費(fèi)2.07萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.10萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.82萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)13.14萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.22萬(wàn)元、福利費(fèi)0.40萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.40萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用6.74萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用1.75萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出8.03萬(wàn)元。

    (三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出76.30萬(wàn)元,占基本支出的14.98%。主要包括退休費(fèi)44.22萬(wàn)元、住房公積金32.08萬(wàn)元。

    七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    本局2015“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為7.22萬(wàn)元,完成預(yù)算16.8萬(wàn)元的42.98%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算0萬(wàn)元的100%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.40萬(wàn)元,完成預(yù)算12萬(wàn)元的53.33%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.82萬(wàn)元,完成預(yù)算4.8萬(wàn)元的17.08%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是公務(wù)用車制度改革,在第四季度報(bào)廢公務(wù)車輛2輛,公車存量從4輛減少為2輛,公務(wù)車輛使用率和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少;二是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,做好厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用支出。具體情況如下:

    1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

    2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.4萬(wàn)元,主要包括:(1)報(bào)廢2輛、更新購(gòu)置0輛,購(gòu)置支出0萬(wàn)元,平均每輛0萬(wàn)元;(2)公務(wù)車保有量2輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.40萬(wàn)元,平均每輛3.20萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。比2014年決算數(shù)減少1.6萬(wàn)元,下降20%,原因是公務(wù)用車制度改革,在第四季度報(bào)廢公務(wù)車輛2輛,公車存量從4輛減少為2輛,公務(wù)車輛使用率和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少。3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.82萬(wàn)元,主要用于單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待。2015年局機(jī)關(guān)發(fā)生國(guó)內(nèi)接待11次,接待人數(shù)共106人。主要是餐費(fèi)開(kāi)支。比2014年決算數(shù)減少2.97萬(wàn)元,下降78.36%,主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,做好厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用支出。

    八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    本局2015年度公用經(jīng)費(fèi)支出主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他商品和服務(wù)等經(jīng)費(fèi)支出。

    (二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    本局2015年度政府采購(gòu)支出17.70萬(wàn)元。主要包括購(gòu)置辦公場(chǎng)所空調(diào)費(fèi)用2.46萬(wàn)元,購(gòu)置辦公設(shè)備12.54萬(wàn)元,購(gòu)置自助服務(wù)終端機(jī)2.70萬(wàn)元。

    (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    固定資產(chǎn)總值944.32萬(wàn)元,其中:房屋、建筑物(辦公樓房)550.13萬(wàn)元、交通運(yùn)輸工具(公務(wù)車輛)44.20萬(wàn)元、其他固定資產(chǎn)349.99萬(wàn)元。

    (四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

    我單位高度重視此項(xiàng)工作,充分認(rèn)識(shí)到推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的重要性和必要性,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),理順工作機(jī)制,理清工作思路,明確工作目標(biāo),制定具體措施,與財(cái)政部門(mén)加強(qiáng)溝通,密切配合,做好預(yù)算績(jī)效管理工作。

    第四部分 名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

    二、其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

    三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    六、項(xiàng)目支出:指行政事業(yè)單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本的預(yù)算支出以外,財(cái)政預(yù)算??畎才诺闹С?。

    七、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    九、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

    十、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款):反映用于各類優(yōu)撫對(duì)象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。

    十一、xxxx支出(類)xxxx(款):……的支出。

    (決算表涉及到的功能支出科目均須作名詞解釋,具體解釋參照財(cái)政部印發(fā)的《2015年政府收支分類科目》)


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