目 錄
第一部分 開平市市場(chǎng)監(jiān)督管理局概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 開平市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 開平市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 開平市市場(chǎng)監(jiān)督管理局概況
(一)部門主要職能
開平市市場(chǎng)監(jiān)督管理局是主管全市工商行政管理事務(wù)和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理工作的職能部門。主要職能包括:組織管理工商企業(yè)、從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)單位的登記注冊(cè)和監(jiān)督管理;組織實(shí)施各類市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序的規(guī)范管理與監(jiān)督;組織監(jiān)督檢查市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行為,查處壟斷和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)案件,依照法律、法規(guī)、規(guī)章打擊走私販私行為等經(jīng)濟(jì)違法違章行為;組織保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益,組織查處市場(chǎng)管理中的經(jīng)銷摻假行為,組織監(jiān)督流通領(lǐng)域商品質(zhì)量;組織管理合同、動(dòng)產(chǎn)抵押物登記和拍賣監(jiān)管工作;組織管理商標(biāo)工作和廣告經(jīng)營(yíng)活動(dòng);組織開展產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)整治工作,依法查處產(chǎn)品質(zhì)量違法行為;組織協(xié)調(diào)本行政區(qū)域有關(guān)專項(xiàng)打假工作;承擔(dān)標(biāo)準(zhǔn)化監(jiān)督管理等。
(二)部門決算單位構(gòu)成
開平市市場(chǎng)監(jiān)督管理局是政府主管市場(chǎng)監(jiān)督管理和行政執(zhí)法的政府機(jī)構(gòu)之一,內(nèi)設(shè)14個(gè)股室、1個(gè)直屬機(jī)構(gòu)及13個(gè)派出機(jī)構(gòu)。2016年期末實(shí)際在職人數(shù)230人,退休人員90人,合計(jì)320人。
第二部分 開平市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2016年部門決算表
第三部分 開平市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
開平市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2016年度總收入4246.14萬元,其中本年收入3874.83萬元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入3855.16萬元,比2015年決算數(shù)減少84.33萬元,下降2.14%。主要原因:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,控制各部門的財(cái)政撥款收入,從經(jīng)費(fèi)來源方面控制各部門財(cái)政支出。
2.其他收入19.66 萬元,比2015年決算數(shù)減少515.4萬元,下降96.32%。主要原因:2015年度是由省級(jí)垂直管理,地方補(bǔ)充的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入列入其他收入,2016年劃歸開平市地方管理后該項(xiàng)收入列入財(cái)政撥款收入。
(二)年度支出總體情況
開平市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2016年度總支出4246.14萬元,其中本年支出4216.26萬元。比2015年本年支出決算數(shù)減少145.71萬元,下降3.34%。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出3152.35萬元,主要用于工商行政管理事務(wù)3111.36萬元,質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)38.98萬元,其他一般公共服務(wù)支出2萬元。由于2015年原開平市工商局和原開平市質(zhì)監(jiān)局都是垂直管理單位,統(tǒng)計(jì)口徑不一致,無法作對(duì)比。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出643.82萬元,占財(cái)政撥款收入的 16.7%。包括:歸口管理的行政單位離退休359.55萬元,撫恤29.89萬元,其他社會(huì)保障和就業(yè)支出254.38萬元。由于2015年原開平市工商局和原開平市質(zhì)監(jiān)局都是垂直管理單位,統(tǒng)計(jì)口徑不一致,無法作對(duì)比。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出137.12萬元。由于2015年原開平市工商局和原開平市質(zhì)監(jiān)局都是垂直管理單位,統(tǒng)計(jì)口徑不一致,無法作對(duì)比。
4.支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出59萬元。由于2015年原開平市工商局和原開平市質(zhì)監(jiān)局都是垂直管理單位,統(tǒng)計(jì)口徑不一致,無法作對(duì)比。
5.住房保障支出223.97萬元。由于2015年原開平市工商局和原開平市質(zhì)監(jiān)局都是垂直管理單位,統(tǒng)計(jì)口徑不一致,無法作對(duì)比。
二、2016年收入決算情況說明
開平市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2016年度收入合計(jì)3874.83萬元。
(一)財(cái)政撥款收入3855.16 萬元,占本年收入合計(jì)的 99.49%。其中:
一般公共服務(wù)(類)2791.25萬元,占財(cái)政撥款收入的72.4%。包括:工商行政管理事務(wù)(款)2750.27萬元,質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)(款)38.98萬元,其他一般公共服務(wù)支出(款)2萬元。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)643.82萬元,占財(cái)政撥款收入的 16.7%。包括:行政事業(yè)單位離退休(款)359.55萬元,撫恤(款)29.89萬元,其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)254.38萬元。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)137.12萬元,占財(cái)政撥款收入的3.56%。包括:醫(yī)療保障(款)137.12萬元。
資源勘探信息等支出(類)59萬元,占財(cái)政撥款收入的1.53%。包括:支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)59萬元。
住房保障支出(類)223.97萬元,占財(cái)政撥款收入的5.81%。包括:住房改革支出(款)223.97萬元。
(二)其他收入19.66萬元,占本年收入合計(jì)的0.51 %。
三、2016年度支出決算情況說明
開平市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2016年度支出合計(jì)4216.26萬元。具體如下;
(一)基本支出3712.10萬元,占本年支出合計(jì)的88.04 %。其中:一般公共服務(wù)(類)工商行政管理事務(wù)(款)2722.44萬元,主要用于組織實(shí)施各類市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序的規(guī)范管理與監(jiān)督;依法組織監(jiān)督管理市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行為,組織對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)管等。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)359.55萬元,主要用于退休人員退休費(fèi)和生活補(bǔ)貼。社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)14.63萬元,主要用于遺屬撫恤生活補(bǔ)助。社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)254.38萬元,主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和其他社會(huì)保障費(fèi)。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)137.12萬元。主要用于在職人員醫(yī)療保障費(fèi)。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)223.97萬元。主要用于在職人員住房公積金。
(二)項(xiàng)目支出504.15萬元,占本年支出合計(jì)的11.96%。其中:一般公共服務(wù)支出(類)工商行政管理事務(wù)(款)388.92萬元;主要用于依法查處無照經(jīng)營(yíng)行為、壟斷和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為,商標(biāo)侵權(quán)等經(jīng)濟(jì)違法違章行為,打擊非法傳銷行為,組織保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。一般公共服務(wù)支出(類)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)(款)38.98萬元,主要用于打擊假冒偽劣商品行為,依法查處產(chǎn)品質(zhì)量違法行為等。一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)2萬元。主要用于緝私業(yè)務(wù)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)15.25萬元,主要用于遺屬一次性撫恤生活補(bǔ)助。
資源勘探信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)59萬元。主要用于小微雙創(chuàng)企業(yè)扶持獎(jiǎng)金。
四、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財(cái)政撥款收入說明
開平市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)3855.16萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3855.16萬元,比2015年決算數(shù)減少84.33萬元,下降2.14%;主要原因:按照厲行節(jié)約的要求,控制一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入,從經(jīng)費(fèi)來源方面控制各部門一般公共預(yù)算財(cái)政支出。
(二)2016年度財(cái)政撥款支出說明
開平市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)4033.47萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4033.47萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。比2015年決算數(shù)增加93.94萬元,增長(zhǎng)2.38 %;主要原因是2016年財(cái)政撥款支出其中包含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余178.31萬元。
分功能科目看,一般公共服務(wù)支出2969.56萬元,主要用于工商行政管理事務(wù)和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)等支出;社會(huì)保障和就業(yè)支出643.82萬元,主要用于歸口管理的行政單位離退休和其他社會(huì)保障和就業(yè)支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出137.12萬元。支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出59萬元。住房保障支出223.97萬元。
五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
開平市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)4033.47萬元,占本年支出合計(jì)的95.66%。與2015年相比,增加93.94萬元,增長(zhǎng)2.38%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況
開平市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出2969.56萬元,占73.62%;社會(huì)保障和就業(yè)支出643.82萬元,占15.96%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出137.12萬元,占3.40%;支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出59萬元,占1.47%;住房保障支出223.97萬元,占5.55%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況
開平市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4033.47萬元,具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出2969.56萬元,比2015年減少842.72萬元,下降22.10%。完成年初預(yù)算的120.83%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)包含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余部分資金。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出643.82萬元,完成年初預(yù)算的110.63%,決算數(shù)大于(小于)預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年社會(huì)保障繳費(fèi)上調(diào)。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出137.12萬元,完成年初預(yù)算的100%。
4.支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出59萬元,完成年初預(yù)算的100%。
5.住房保障支出223.97萬元,完成年初預(yù)算的93.2%。
六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
開平市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3679.54萬元,其中:
(一)工資福利支出2529.39萬元,占基本支出的68.74%。主要包括基本工資674.71萬元、津貼補(bǔ)貼1073.59萬元、獎(jiǎng)金282.74萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)391.5萬元、其他工資福利支出106.85萬元。
(二)商品和服務(wù)支出421.13萬元,占基本支出的11.45%。主要包括辦公費(fèi)4.36萬元、印刷費(fèi)0.39萬元、咨詢費(fèi)4.15萬元、手續(xù)費(fèi)0.04萬元、水費(fèi)7.08萬元、電費(fèi)15.25萬元、郵電費(fèi)1.37萬元、物業(yè)管理費(fèi)8.35萬元、差旅費(fèi)1.33萬元、維修(護(hù))費(fèi)18.76萬元、會(huì)議費(fèi)1.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.69萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.75萬元、勞務(wù)費(fèi)45.76萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.37萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)13.57萬元、福利費(fèi)48.22萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬元、其他交通費(fèi)用168.39萬元和其他商品和服務(wù)支出63.81萬元。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助728.44萬元,占基本支出的19.80%。主要包括離休費(fèi)1.19萬元、退休費(fèi)358.06萬元、住房公積金223.97萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出130.58萬元。
(四)其他資本性支出0.59萬元,占基本支出的0.01%。主要包括辦公設(shè)備購(gòu)置0.59萬元。
七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
開平市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為16.75萬元,完成預(yù)算87萬元的19.25%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為13萬元,完成預(yù)算77萬元的16.88%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.75萬元,完成預(yù)算10萬元的37.5%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約;公務(wù)用車改革,減少公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。
與2015年相比,2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少92.39萬元,下降84.65 %。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算減少0萬元,與上年決算數(shù)持平;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少88.01萬元,下降87.13%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4.38萬元,下降116.8%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是實(shí)行公務(wù)用車改革,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是根據(jù)厲行節(jié)約的規(guī)定要求,嚴(yán)格控制公務(wù)接待。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13萬元,占77.61 %;公務(wù)接待費(fèi)支出 3.75萬元,占22.39 %。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13萬元,其中::公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出13萬元,2016年局機(jī)關(guān)及下屬13個(gè)單位公務(wù)用車保有量為56輛,主要用于轄區(qū)內(nèi)日常監(jiān)管執(zhí)法和日常的公務(wù)活動(dòng)。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.75萬元,主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年,局機(jī)關(guān)及下屬13個(gè)單位共發(fā)生國(guó)內(nèi)接待60次,接待人數(shù)共592人次。主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出421.72萬元,比2015年增加79.15萬元,增長(zhǎng)23.10%。主要原因是:實(shí)行公車改革,發(fā)放公務(wù)交通補(bǔ)貼在公用經(jīng)費(fèi)中的其他交通費(fèi)用列支。
(二)政府采購(gòu)支出情況說明
2016年本部門政府采購(gòu)支出總額20.41萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出15.70萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出4.71萬元。授予中小企業(yè)合同金額18.09萬元,占政府采購(gòu)支出總額的88.63%,其中:授予小微企業(yè)合同金額2.32萬元,占政府采購(gòu)支出總額的11.37%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛56輛(其中38輛車輛已拍賣或由市政府調(diào)劑到其他單位,但由于相關(guān)手續(xù)尚未辦妥,所以沒有沖減會(huì)計(jì)賬目),其中,一般公務(wù)用車12輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車40輛、其他用車4輛,其他用車主要是履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
績(jī)效管理工作總體情況。本部門2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目總18個(gè),其中一級(jí)項(xiàng)目18個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金150萬元,2016年沒有對(duì)項(xiàng)目開展績(jī)效管理。
(2015年度數(shù)據(jù)為開平市工商局和開平市質(zhì)監(jiān)局合計(jì)數(shù))
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解,各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、一般公共服務(wù)支出:反映本單位工商行政管理事務(wù)和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理等方面的支出。