2017年開平市供銷合作聯(lián)社部門預算 目 錄 第一部分 開平市供銷合作聯(lián)社概況 一、主要職責 二、機構設置 第二部分 2017年部門預算表 一、收支總體情況表 二、收入總體情況表 三、支出總體情況表 四、財政撥款收支總體情況表 五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目) 六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目) 七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目) 八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表 九、政府性基金預算支出情況表 十、部門預算基本支出預算表 十一、部門預算項目支出及其他支出預算表 第三部分 2017年部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 開平市供銷合作聯(lián)社概況 一、主要職責 (一)經市政府的授權,對重要農業(yè)生產資料、農副產品、煙花爆竹的經營進行組織、協(xié)調、管理,引導農民發(fā)展商品生產,促進城鄉(xiāng)物資交流。發(fā)展農民合作經濟組織,做好服務“三農”工作。 (二)受市政府主管部門的委托,對全市煙花爆竹經營進行管理與指導,定期對全市煙花爆竹安全經營進行監(jiān)督與檢查。 (三)受市政府主管部門委托授權,管理廢舊物資回收市場秩序。 (四)協(xié)調同有關部門的關系,組織開展對外經濟、貿易、技術交流、促進供銷社經濟發(fā)展。 (五)管理好社有資產,行使本級社有資產出資人代表職能,維護供銷社的合法權益。 (六)參與省供銷社和江門市供銷社的各項活動。 (七)承辦市委、市政府和全國總社、省供銷社及江門市供銷社交辦的其他事項。 (八)宣傳貫徹黨中央、國務院、省委、省政府、市委和市政府有關農村工作的方針政策,加快供銷社的改革發(fā)展。 二、機構設置 (一)本部門無下屬單位,部門預算為局本級預算。 (二)本部門內設機構如下: 1.辦公室 負責供銷社重要會議的組織和會議決定事項的落實;協(xié)調內部工作關系,制定工作制度;對重大問題進行調研,起草重要文件;負責文秘、保密、接待、信息;負責行政事務等工作。 2、 財務審計股 負責組織實施國家有關財務、會計和稅務、信貸的法規(guī);指導本系統(tǒng)財務會計工作;對本系統(tǒng)的企業(yè)財務和資金使用情況進行監(jiān)督;管理社有資產,擬定供銷社盈余分配制度;負責本社和本系統(tǒng)企業(yè)的內部審計工作;負責房產管理、基建項目的審查報批和組織驗收等工作。負責統(tǒng)計工作,編制供銷社和各企業(yè)單位長期及年度的商流計劃指標,并組織實施;負責對農村市場進行分析和預測預報等工作。 3.、人事股 負責本系統(tǒng)領導班子的管理;負責本社和指導本系統(tǒng)人事、編制、勞動工資、專業(yè)技術職務評聘工作;負責本社和指導本系統(tǒng)單位的黨建、組織、婦女、計劃生育、信訪工作。負責本社和本系統(tǒng)的退休保險、老干部管理工作。負責本社和指導本系統(tǒng)的精神文明建設及干部職工的政治思想教育工作;負責本社和指導本系統(tǒng)的教育、編制干部職工教育發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務技術培訓及職業(yè)技術教育工作;負責本社和指導本系統(tǒng)的宣傳、共青團、工會等工作。做好普法宣傳,參與擬定有關規(guī)章制度,檢查供銷社執(zhí)行國家法規(guī)的情況;承擔法律咨詢、內部經濟糾紛的調解工作;負責本社和本系統(tǒng)的安全保衛(wèi)、監(jiān)察、紀檢、糾正行業(yè)不正之風工作;負責本社和本系統(tǒng)的黨員、干部職工的違法、違紀的調查、處理、處分工作。 4、綜合業(yè)務股 參與研究制定有關購銷業(yè)務政策,組織指導開拓業(yè)務管理,引導農民發(fā)展商品生產,促進城鄉(xiāng)物資交流,做好服務“三農”工作;負責全市煙花爆竹歸口經營進行管理與指導,負責安全生產監(jiān)督管理工作,定期對全市煙花爆竹安全經營進行監(jiān)督與檢查和對下屬生產經營單位的安全生產監(jiān)督與檢查;管理廢舊物資回收;協(xié)調本系統(tǒng)進出口貿易工作;監(jiān)督、檢查本系統(tǒng)執(zhí)行物價政策情況。負責編制供銷社的商辦工業(yè)發(fā)展與技術改造規(guī)劃及商辦工業(yè)的管理工作;提供科技工業(yè)信息情報咨詢服務;指導技術革新、工藝、包裝的改進,協(xié)同有關部門管理本系統(tǒng)質量、標準和認證工作。 (三)人員構成情況:開平市供銷合作聯(lián)社編制15人,實有13人,離退休31人。 第二部分 2017年部門預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明 一、部門預算收支增減變化情況 2017年本部門收入預算455.13萬元,比上年增加55.86萬元,上升12.27%,主要原因是在職人員住房維修基金和離退休人員養(yǎng)老保險、住房維修基金增加;支出預算455.13萬元,比上年增加55.86萬元,上升12.27%,主要原因是在職人員住房維修基金和離退休人員養(yǎng)老保險、住房維修基金增加。 二、“三公”經費安排情況說明 2017年本部門“三公”經費預算安排2.9萬元,比上年減少3.1萬元,下降51.67%,主要原因是主要由于實行公車改革,削減公務用車的費用開支,嚴格控制公務接待費用范圍和開支標準,所以三公經費相應減少。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行費2萬元,比上年減少1萬元,下降33.33%,主要原因是實行公車改革,大幅削減公務用車的費用開支;公務接待費0.9萬元,比上年減少2.1萬元,下降70%,主要原因是嚴格控制公務接待費用范圍和開支標準。 三、機關運行經費安排情況 2017年,本部門機關運行經費安排179.3萬元,比上年減少5.04萬元,下降2.73%,主要原因是公務接待費和公務車運行維護費支出減少。其中:公務接待費0.9萬元,公務用車運行維護費2萬元,工會經費0.73萬元,福利費0.11萬元,其他交通費用9.6萬元,其他商品和服務支出10.1萬元。 四、政府采購情況 2017年本部門政府采購預算0萬元。 五、國有資產占有使用情況 截至2017年3月23日,本部門占有使用國有資產總體情況為:本部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛(用于機要通信、應急工作),一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。 六、預算績效信息公開情況 2017年,本部門推進預算績效信息公開的有關工作情況如下:項目績效目標覆蓋率100%;對比上年推進基本相同。 第四部分 名詞解釋 (一)財政撥款收入:指財政當年撥付的資金收入,包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。 (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。 (三)經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。 (五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 (六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 (七)結余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 (八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。 (十)項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 (十一)經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。 (十二)“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 (十三)機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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