2017年度開平市公安局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2017年開平市公安局預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
第二部分 2017年開平市公安局部門預(yù)算表
一、2017年部門收支預(yù)算總表
二、2017年部門收入預(yù)算總表
三、2017年部門支出預(yù)算總表
四、2017年財(cái)政撥款收支總表
五、2017年部門預(yù)算支出明細(xì)表(按功能科目)
六、2017年部門 預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目)
七、一般公共預(yù)算支出表(按功能科目)
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出編制明細(xì)表
十、2017年政府性基金支出表
十一、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表
第一部分 2017年開平市公安局預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
開平市公安局是主管全市公安工作的職能部門。
(二)人員構(gòu)成情況
開平市公安局(含派出所)編制785人,實(shí)有872人(其中市局573人,派出所299人),離退206人。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
三、本年度得主要工作任務(wù)包括以下幾點(diǎn):1、深入開展專項(xiàng)打擊和重點(diǎn)整治,確保社會(huì)治安大局穩(wěn)定。2、完善立體化社會(huì)治安防控體系,增強(qiáng)打管防控能力。3、深化警務(wù)改革創(chuàng)新,提升公安工作效能。
二、收入預(yù)算說明
2017年部門收入23335.61萬元,其中:一般公共預(yù)算收入19325.5萬元,占82.82%;基金預(yù)算收入3888.64萬元,占16.66%;??顚S觅Y金收入121.47萬元,占0.52%。
2017年收入預(yù)算比上年預(yù)算數(shù)增加2400.23萬元,增加11.46%,主要原因是:一是住房公積金及工資等調(diào)增導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加;二是新增專項(xiàng)項(xiàng)目增加。
(二)支出預(yù)算說明。
1、支出預(yù)算總體說明。
2017年支出預(yù)算23335.61萬元,按用途劃分,人員支出預(yù)算8250.48萬元,占支出預(yù)算35.36%;日常公用支出預(yù)算 4015.79萬元,占支出預(yù)算17.21 %;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算2412.95萬元,占支出預(yù)算10.34%;項(xiàng)目支出預(yù)8656.39萬元,占支出預(yù)算37.09%。
2017年支出預(yù)算比上年預(yù)算數(shù)增加2400.23萬元,增加11.46%,主要原因是:一是住房公積金及工資等調(diào)增導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加;二是新增專項(xiàng)項(xiàng)目支出增加。
2、一般公共預(yù)算總體說明。
2017年一般公共預(yù)算撥款安排的支出共19325.5萬元,按用途劃分,人員支出預(yù)算8250.48萬元,占支出預(yù)算42.69%;日常公用支出預(yù)算4015.79萬元,占支出預(yù)算的20.78%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算2412.95萬元,占支出預(yù)算12.49%;項(xiàng)目支出預(yù)算4646.28萬元,占支出預(yù)算24.04%。
2017年一般公共預(yù)算撥款安排的支出比上年預(yù)算數(shù)增加5484.68萬元,增加39.54%,主要原因是:一是住房公積金及工資等調(diào)增導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加;二是新增專項(xiàng)項(xiàng)目支出增加。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。
2017年開平市公安局用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡稱“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計(jì)567萬元。
1、因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
2、公務(wù)用車購置費(fèi)支出100萬元,主要包括公務(wù)用車購置價(jià)款、車輛購置稅和其他相關(guān)支出等。
3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出392萬元,主要包括:公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路過橋費(fèi)、停車費(fèi)和其他相關(guān)支出。
4、公務(wù)接待費(fèi)支出75萬元,主要包括接待各級(jí)業(yè)務(wù)部門的用餐費(fèi),住宿費(fèi)等。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是:2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)567萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少112.11萬元。其中:
1、因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,比上年預(yù)算數(shù)持平。
2、公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算100萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加55萬元,增加原因:需購置新公務(wù)用車替換部分到期報(bào)廢及超標(biāo)車輛。
3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算392萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少130.97萬元,減少原因:自實(shí)行公務(wù)用車改革后,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少。
4、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算75萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少36.14萬元,減少原因:根據(jù)厲行節(jié)約的規(guī)定要求,嚴(yán)格控制公務(wù)接待。
(四)項(xiàng)目支出預(yù)算說明。
根據(jù)市委、市政府2017年的有關(guān)方針政策和事業(yè)發(fā)展目標(biāo),以及本部門的工作職能,確定了本部門2017年項(xiàng)目支出預(yù)算安排8656.39萬元,其中,看守所遷建工程共預(yù)算支出3474.56萬元、上劃江門市病殘吸毒人員收治場所建設(shè)資金400萬元。
(五)其他需說明情況。
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況。
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4015.79萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少178.56萬元,減少4.3%,主要原因是:自實(shí)行公務(wù)用車改革和根據(jù)厲行節(jié)約的規(guī)定要求,嚴(yán)格控制公務(wù)接待使“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少。
2、政府采購情況說明
2017年政府采購預(yù)算總額1730萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算130萬元、政府采購工程1600萬元。
第二部分 2017年開平市公安局部門預(yù)算表
一、2017年部門收支預(yù)算總表
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| 單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算收入 | 16,922.89 | 一、一般公共服務(wù) | 3.92 |
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| 二、國防 |
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二、基金預(yù)算收入 | 3,888.64 | 三、公共安全 | 16,518.12 |
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| 四、教育 |
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三、??顚S觅Y金收入 | 121.47 | 五、科學(xué)技術(shù) |
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| 六、文化體育與傳媒 |
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四、事業(yè)收入 |
| 七、社會(huì)保障和就業(yè) | 1,835.89 |
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| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 | 398.40 |
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
| 九、節(jié)能環(huán)保 |
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| 十、城鄉(xiāng)社區(qū) | 3,888.64 |
六、其他收入 |
| 十一、農(nóng)林水 | 1.92 |
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| 十二、交通運(yùn)輸 |
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| 十三、資源勘探電力信息等 |
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| 十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 |
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| 十五、金融 |
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| 十六、國土海洋氣象等 |
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| 十七、住房保障 | 688.73 |
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| 十八、糧油物資儲(chǔ)備 |
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| 十九、國債還本付息支出 |
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| 二十、其他支出 |
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本年收入合計(jì) |
| 本年支出合計(jì) | 23,335.61 |
七、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
| 二十一、上繳上級(jí)支出 |
|
八、附屬單位上繳收入 |
| 二十二、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
| 二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 2,402.61 |
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收入總計(jì) | 23,335.61 | 支出總計(jì) | 23,335.61 |
二、2017年部門收入預(yù)算總表
| 單位:萬元 |
收入 | |
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算收入 | 16922.89 |
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二、基金預(yù)算收入 | 3888.64 |
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三、??顚S觅Y金收入 | 121.47 |
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四、事業(yè)收入 |
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五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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|
六、其他收入 |
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本年收入合計(jì) |
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七、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
八、附屬單位上繳收入 |
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九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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十、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 2402.61 |
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收入總計(jì) | 23335.61 |
三、2017年部門支出預(yù)算總表
| 單位:萬元 |
支出 | |
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共服務(wù) | 3.92 |
二、國防 |
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三、公共安全 | 16,518.12 |
四、教育 |
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五、科學(xué)技術(shù) |
|
六、文化體育與傳媒 |
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七、社會(huì)保障和就業(yè) | 1,835.89 |
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 | 398.40 |
九、節(jié)能環(huán)保 |
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十、城鄉(xiāng)社區(qū) | 3,888.64 |
十一、農(nóng)林水 | 1.92 |
十二、交通運(yùn)輸 |
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十三、資源勘探電力信息等 |
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十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 |
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十五、金融 |
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十六、國土海洋氣象等 |
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十七、住房保障 | 688.73 |
十八、糧油物資儲(chǔ)備 |
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十九、國債還本付息支出 |
|
二十、其他支出 |
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本年支出合計(jì) |
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二十一、上繳上級(jí)支出 |
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二十二、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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支出總計(jì) | 23335.61 |
四、2017年財(cái)政撥款收支總表
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| 單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | ||
一、本年收入 |
| 一、本年支出 |
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(一)一般公共預(yù)算撥款 | 16,922.89 | (一)一般公共服務(wù) | 3.92 | 3.92 |
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(二)基金預(yù)算撥款 | 3,888.64 | (二)國防 |
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| (三)公共安全 | 16,396.65 | 16,396.65 |
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| (四)教育 |
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| (五)科學(xué)技術(shù) |
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| (六)文化體育與傳媒 |
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| (七)社會(huì)保障和就業(yè) | 1,835.89 | 1,835.89 |
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| (八)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 | 398.40 | 398.40 |
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| (九)節(jié)能環(huán)保 |
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| (十)城鄉(xiāng)社區(qū) | 3,888.64 |
| 3,888.64 | ||
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| (十一)農(nóng)林水 | 1.92 | 1.92 |
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| (十二)交通運(yùn)輸 |
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| (十三)資源勘探電力信息等 |
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| (十四)商業(yè)服務(wù)業(yè)等 |
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| (十五)金融 |
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| (十六)國土海洋氣象等 |
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| (十七)住房保障 | 688.73 | 688.73 |
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| (十八)糧油物資儲(chǔ)備 |
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| (十九)國債還本付息支出 |
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| (二十)其他支出 |
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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(一)一般公共預(yù)算撥款 | 2,402.61 |
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(二)基金預(yù)算撥款 |
| 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計(jì) | 23,214.14 | 支出總計(jì) | 23,214.14 | 19,325.51 | 3,888.64 |
七、一般公共預(yù)算支出表(按功能科目)
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| 單位:萬元 |
科目編碼及名稱 | 一般預(yù)算支出 | ||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
合計(jì) | 19,325.50 | 11,319.22 | 8,006.28 |
201 一般公共服務(wù)支出 | 3.92 | 0.00 | 3.92 |
20132 組織事務(wù) | 0.92 | 0.00 | 0.92 |
2013299 其他組織事務(wù)支出 | 0.92 | 0.00 | 0.92 |
20199 其他一般公共服務(wù)支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
2019999 其他一般公共服務(wù)支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
204 公共安全支出 | 16,396.65 | 8,396.20 | 8,000.45 |
20402 公安 | 16,396.65 | 8,396.20 | 8,000.45 |
2040201 行政運(yùn)行 | 8,212.86 | 8,212.86 | 0.00 |
2040204 治安管理 | 42.90 | 0.00 | 42.90 |
2040208 出入境管理 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2040211 禁毒管理 | 538.93 | 0.00 | 538.93 |
2040212 道路交通管理 | 1,672.07 | 0.00 | 1,672.07 |
2040217 拘押收教場所管理 | 681.56 | 0.00 | 681.56 |
2040299 其他公安支出 | 5,100.79 | 183.35 | 4,917.44 |
20499 其他公共安全支出 | 137.55 | 0.00 | 137.55 |
2049901 其他公共安全支出 | 137.55 | 0.00 | 137.55 |
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,835.89 | 1,835.89 | 0.00 |
20805 行政事業(yè)單位離退休 | 1,791.17 | 1,791.17 | 0.00 |
2080501 歸口管理的行政單位離退休 | 1,016.61 | 1,016.61 | 0.00 |
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 774.56 | 774.56 | 0.00 |
20808 撫恤 | 23.03 | 23.03 | 0.00 |
2080801 死亡撫恤 | 23.03 | 23.03 | 0.00 |
20899 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 21.69 | 21.69 | 0.00 |
2089901 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 21.69 | 21.69 | 0.00 |
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 398.40 | 398.40 | 0.00 |
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 398.40 | 398.40 | 0.00 |
2101101 行政單位醫(yī)療 | 398.40 | 398.40 | 0.00 |
213 農(nóng)林水支出 | 1.92 | 0.00 | 1.92 |
21399 其他農(nóng)林水支出 | 1.92 | 0.00 | 1.92 |
2139999 其他農(nóng)林水支出 | 1.92 | 0.00 | 1.92 |
221 住房保障支出 | 688.73 | 688.73 | 0.00 |
22102 住房改革支出 | 688.73 | 688.73 | 0.00 |
2210201 住房公積金 | 688.73 | 688.73 | 0.00 |
八、一般公共預(yù)算基本支出表
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| 單位:萬元 | |
科目編碼及名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
合計(jì) | 11319.22 | 10663.43 | 655.79 | |
301工資福利支出 | 8250.48 | 8250.48 |
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30101基本工資 |
| 2213.39 |
| |
30102津貼補(bǔ)貼 |
| 3526.03 |
| |
30103獎(jiǎng)金 |
| 501.3 |
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30104社會(huì)保障繳費(fèi) |
| 1194.65 |
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30107績效工資 |
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30199其他工資福利支出 |
| 815.11 |
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302商品和服務(wù)支出 | 642.85 |
| 642.85 | |
30201辦公費(fèi) |
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30202印刷費(fèi) |
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30203咨詢費(fèi) |
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30204手續(xù)費(fèi) |
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30205水費(fèi) |
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30206電費(fèi) |
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30207郵電費(fèi) |
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30211差旅費(fèi) |
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30212因公出國(境)費(fèi)用 |
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30213維修(護(hù))費(fèi) |
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30215會(huì)議費(fèi) |
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30216培訓(xùn)費(fèi) |
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30217公務(wù)接待費(fèi) |
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| 20.93 | |
30228工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
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| 21.69 | |
30229福利費(fèi) |
|
| 4.68 | |
30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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| 43.18 | |
30239其他交通費(fèi)用 |
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| 405.41 | |
30299其他商品和服務(wù)支出 |
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| 146.96 | |
303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 2412.95 | 2412.95 |
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30301離休費(fèi) |
| 6.92 |
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30302退休費(fèi) |
| 1009.69 |
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30304撫恤金 |
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30305生活補(bǔ)助 |
| 23.03 |
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30307醫(yī)療費(fèi) |
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30311住房公積金 |
| 688.73 |
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30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
| 684.58 |
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310其他資本性支出 | 12.94 |
| 12.94 | |
31002辦公設(shè)備購置 |
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| 12.94 | |
31003專用設(shè)備購置 |
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31013公務(wù)用車購置 |
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十、2017年政府性基金支出表
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| 單位:萬元 |
科目編碼及名稱 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 3,888.64 |
| 3,888.64 |
21213 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 3,888.64 |
| 3,888.64 |
2121301 城市公共設(shè)施 | 449.49 |
| 449.49 |
2121302 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 365.57 |
| 365.57 |
2121399 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 3,073.58 |
| 3,073.58 |
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十一、年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表
| 單位:萬元 |
項(xiàng)目 | 本年預(yù)算數(shù) |
合計(jì) | 567 |
1、因公出國(境)費(fèi)用 | 0 |
2、公務(wù)接待費(fèi) | 75.00 |
3、公務(wù)用車費(fèi) | 492 |
其中: (1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 392.00 |
(2)公務(wù)用車購置 | 100 |
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注:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi)。指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 |
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