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長沙街道辦事處2022年財政決算和2023年財政預(yù)算草案的報告
發(fā)布日期:2023-05-05 14:36:59
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一、2022年公共財政預(yù)算執(zhí)行情況

2022年我街道一般公共預(yù)算收入31782萬元,同比減少 4409 萬元,下降12.18%,上級專項轉(zhuǎn)移支付收入370萬元,政府性基金轉(zhuǎn)移收入7458萬元,其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入98萬元。一般公共預(yù)算支出3819萬元,政府性基金轉(zhuǎn)移支付支出7458萬元,上解市支出27968萬元,專項上解支出152萬元,一般公共預(yù)算支出項目的具體執(zhí)行情況如下:

1、一般公共服務(wù),包含政府及相關(guān)機構(gòu)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、組織事務(wù)支出等支出,共1450萬元,其中:

(1)政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出1149萬元;

(2)財政事務(wù)支出47萬元;

(3)稅收事務(wù)支出191萬元;

(4)商貿(mào)事務(wù)支63萬。

2、國防支出5萬元,包含征兵費用、民兵訓(xùn)練等費用。

3、公共安全支出1288萬元,包含行政運行、輔警經(jīng)費以及其他公共安全支出。

4、文化旅游體育與傳媒支出1萬元,包含農(nóng)村數(shù)字電影放映經(jīng)費。

5、社會保障和就業(yè)支出530萬元,其中:

(1)其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出8萬元,即“三支一扶”社保費、住房公積金及地方性補貼;

(2)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理3萬元;

(3)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出78萬元;

(4)死亡撫恤支出4萬元;

(5)義務(wù)兵優(yōu)待支出70萬元;

(6)社會福利支出58萬,包含兒童福利、殯葬及高齡補貼;

(7)最低生活保障支出87萬;

(8)特困人員救助供養(yǎng)支出22萬元;

(9)其他社會保障和就業(yè)支出200萬元。

6、衛(wèi)生健康支出305萬元,其中

(1)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出96萬元;

(2)嚴重精神障礙患者監(jiān)護補助經(jīng)費26萬元;

(3)計劃生育事務(wù)165萬元

(4)行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12萬元;

(5)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助6萬元。

7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出85萬元,包含城管執(zhí)法事務(wù)支出。

8、農(nóng)林水支出支出121萬元,包括農(nóng)業(yè)水利事務(wù)、轄區(qū)水利建設(shè)及對村民委員會和村黨支部的補助等;

9、住房保障支出34萬元。

二、2023年公共財政預(yù)算草案

根據(jù)我市新一輪財政體制的指導(dǎo)思想和原則,按照“公共服務(wù)均等化,保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生,統(tǒng)籌兼顧,協(xié)調(diào)發(fā)展”的要求,結(jié)合本街道財力情況,對我街道一般公共預(yù)算安排建議如下:

2023年我街道一般公共預(yù)算計劃目標收入為39838萬元,同比增長25.3%,專項轉(zhuǎn)移支付收入(一般公共服務(wù)支出)1127萬元,專項轉(zhuǎn)移支付收入(公安安全支出)194萬元,政府性基金轉(zhuǎn)移收入358萬元。按照“量入而出,收支平衡”的原則,2023年我街道一般公共財政預(yù)算支出相應(yīng)安排為6101萬元,上解市支出35058萬元,債務(wù)付息及發(fā)行費用支出358萬元。一般公共財政預(yù)算支出的具體安排情況是:

1、一般公共服務(wù)支出 1908萬元,其中:

(1)政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 1404萬元, 包含人員經(jīng)費1263萬元,公用經(jīng)費141萬元,項目支出0.5萬元;

(2)財政事務(wù)支出59萬元,包含人員經(jīng)費56萬元,公用經(jīng)費3萬元;

(3)稅收事務(wù)支出205萬元;

(4)商貿(mào)事務(wù)支79萬,包含人員經(jīng)費,75萬元,公用經(jīng)費4萬元;

(5)組織事務(wù)支出160萬元;

(6)市場監(jiān)督管理事務(wù)支出1萬元。

2、國防支出19萬元;

3、公共安全支出1506萬元,其中:

(1)公安事務(wù)支出 1389萬元,包含人員經(jīng)費1083萬元,公用經(jīng)費256萬元,項目支出50萬元;

(2)其他公共安全支出117萬元,包含人員經(jīng)費61萬元,公用經(jīng)費4萬元,項目支出52萬元;

4、教育支出 13萬元;

5、文化旅游體育與傳媒支出 2萬元;

6、社會保障和就業(yè)支出1307萬元;

(1)民政管理事務(wù)支出21萬元;

(2)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出772萬元;

(3)死亡撫恤支出79萬元;

(4)社會福利支出65萬,包含兒童福利、殯葬及高齡補貼;

(5)最低生活保障支出97萬;

(6)特困人員救助供養(yǎng)支出20萬元;

(7)財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助支出233萬元;

(8)其他社會保障和就業(yè)支出20萬元。

7、衛(wèi)生健康支出664萬元,其中:

(1)衛(wèi)生健康管理事務(wù)10萬元;

(2)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出82萬元;

(3)計劃生育事務(wù)140萬元

(4)行政事業(yè)單位醫(yī)療支出156萬元;

(5)財政對基本醫(yī)療保險基金的補助270萬元;

(6)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助6萬元。

8、節(jié)能環(huán)保支出 31萬元;

9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出144萬元,其中:

(1)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出94萬元,包含人員經(jīng)費89萬元,公用經(jīng)費5萬元;

(2)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生50萬元。

10、農(nóng)林水支出201萬元,其中:

(1)農(nóng)業(yè)農(nóng)村事務(wù)支出134萬元,包含人員經(jīng)費121萬元,公用經(jīng)費7萬元,項目支出6萬元;

(2)水利事務(wù)支出14萬元:

(3)農(nóng)村綜合改革事務(wù)支出52萬元。

11、住房保障支出295萬元;

12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出12萬元。



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